應(yīng)收賬款借方有余額,表示別人欠了你的錢。
老師,應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款,出現(xiàn)在借貸方,余額代表什么意思?比如:應(yīng)付賬款,余額在貸方,可卻是負(fù)數(shù),這又是什么意思?
老師,應(yīng)收賬款貸方有余額代表什么意思?
老師 總賬某公司有余額 比如應(yīng)收賬款 某公司借方有余額 這代表什么意思呢 老師
老師,應(yīng)收賬款借方余額和貸方余額分別代表什么意思,如果長期掛賬該怎么處理
老師,應(yīng)付賬款借方余額和貸方余額分別代表什么意思,如果長期掛賬該怎么處理
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
就是我們給開了票 沒有收到銀行進賬的回單是吧 老師
對的,是的,可以這么理解的。
老師 今天會計公司過來交接 我們應(yīng)該檢查什么呢 老師
首先憑證賬本明細(xì)站、總站、日記站、申報表是否齊全,然后申報的數(shù)據(jù)和賬上的核對一下,然后再查一下賬上的和實際的是否一致,不一致的要求調(diào)整。
老師 記賬公司沒有日記賬 只有總賬 明細(xì)賬 申報的就是電子稅務(wù)局里的財務(wù)報表 申報表和她賬上的是否一致 是嗎 老師
是這么做的,還有你看一下他的銷售額,增值稅的銷售額和企業(yè)所得稅的。
老師 這個銷售額就是看電子稅務(wù)局里申報的銷售額和她利潤表報的銷售額是否一致是嗎 老師
老師 您剛才說的賬上的和實際的是否一致 這個應(yīng)該怎么看 都看什么呢 老師
對的,是的,你們單位有倉庫嗎?看下固定資產(chǎn)還有你的存貨余額是不是一致的,這些往來科目和對方企業(yè)對賬。
老師 我們沒有倉庫 您說的賬上的跟實際的是否一致 這個怎么看呢 老師 是看憑證還是看總賬呢 老師
你好,看總賬明細(xì)賬余額都可以的。
老師 總賬余額跟哪兒核對呢
老師 利潤表的營業(yè)收入就是申報金額嗎 包括營業(yè)外收入嗎
總賬和明細(xì)賬,還有你的財務(wù)報表核對。
不包含營業(yè)外收入的。
老師 剛才出去了 還想問您 會計公司是2019年到2022年9月期間的賬 銀行存款余額 我是不是只看22年9月的銀行余額如果是對的就可以了 老師
2019年2020年2021年的銀行余額還用核對嗎
是的是的,看九月末的余額。