是的 如果按照優(yōu)惠之前500以上的3%的增值稅
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價(jià)格是價(jià)稅合計(jì)15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請(qǐng)問一下,我在填申報(bào)表的時(shí)候,價(jià)款是多少,稅額又是多少。這個(gè)要怎么計(jì)算
你好,老師,請(qǐng)問1.現(xiàn)階段小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元以下,大于100萬小于等于300萬,大于300萬小于等于500萬三種情況下,所得稅都有什么優(yōu)惠政策,時(shí)間到什么時(shí)候 2.小規(guī)模納稅人目前征收率是多少?月度銷售額低于15萬,季度低于45萬的免征增值稅政策包括專票、普票,還是只針對(duì)的普票 3.一般納稅人增值稅征收這塊目前有什么優(yōu)惠政策
老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅的時(shí)候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填列啊。
郭老師,您好,我想問下,個(gè)人出租汽車的增值稅,目前是因?yàn)檎撸鲋刀惒徽魇?,之前嘞?沒有政策之前,平時(shí)是怎么處理的?按照3%征收么?
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師您好,反向開票是什么意思,具體哪些行業(yè)可以反向開票,開出的發(fā)票誰應(yīng)該承擔(dān)稅。謝謝
請(qǐng)問高德打車可以抵扣嗎
你好,A公司投資B公司(B公司只有A公司一個(gè)股東)分紅需要繳個(gè)人所得稅嗎?還是企業(yè)所得稅
你好,老師我們現(xiàn)在用了個(gè)新的軟件,對(duì)方開發(fā)票,他開的軟件服務(wù)費(fèi),我司一般納稅人是做烘焙包裝的,開的專票沒法入賬,什么情況下可以入賬?正常做小規(guī)模成本票可以吧
員工匯算清繳后有需要繳納稅款,公司賬戶給繳納了,對(duì)應(yīng)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
您好!老師9000元的電腦可以進(jìn)辦公費(fèi)用嗎?
公司從外面租車過來,月租金5000元,沒開發(fā)票,個(gè)稅公司承擔(dān),帳務(wù)處理?
我公司是鮮食玉米加工企業(yè),購買的外包裝材料有破損,如何做賬?
老師這個(gè)勞動(dòng)用工備案登記解除顯示已完成,這個(gè)保險(xiǎn)遷到別的單位繼續(xù)交,還用操作別的嗎
工資8000元,公司每個(gè)月承擔(dān)養(yǎng)老和醫(yī)療各多少錢
500元是起征點(diǎn),是吧?等于超過起征點(diǎn)的話,比如3000,那計(jì)算的時(shí)候,3000-500以后,再乘以3%么?
還是說超過500,直接拿金額乘以3%,不需要扣掉起征點(diǎn)這個(gè)500?
是的 不能3000*3% 如果不含稅3000
另外,個(gè)人如果出售小汽車,等于是免征增值稅的,個(gè)稅的話,按照轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得,繳納20%的個(gè)稅,但是這個(gè)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得不是很清楚 比如,車20萬,個(gè)人有發(fā)票,賣給其他公司,到稅局代開普票,賣了10萬,因?yàn)檐嚮径际琴H值的,那這個(gè)所得怎么計(jì)算,還有扣掉相關(guān)費(fèi)用,這個(gè)相關(guān)費(fèi)用都包含啥費(fèi)用
老師,我梳理下,個(gè)人出租車輛,增值稅起征點(diǎn)500,稅率3%,比如租金收入,2000,增值稅金額,2000-500=1500*3%=45元,目前的話,因?yàn)?022年有政策,和小規(guī)模一樣,享受增值稅都是免征政策 麻煩老師確認(rèn)下,對(duì)不對(duì)
你好,那就是10萬減去20萬,他購買的支付的稅費(fèi)車款 不需要繳
這個(gè)45不對(duì),應(yīng)該是2000乘以3%。
也就是說,個(gè)人銷售自己的車,增值稅免征,個(gè)稅折價(jià)銷售,沒有所得,也不繳納,是這樣么?老師
好的,2000*3%,我記得了,謝謝老師
那就是只需要繳納印花稅?按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),也就是萬分之五,繳納印花稅就可以了,目前減半征收
你好 是的 是的 是的