是的 如果按照優(yōu)惠之前500以上的3%的增值稅
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價(jià)格是價(jià)稅合計(jì)15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請問一下,我在填申報(bào)表的時(shí)候,價(jià)款是多少,稅額又是多少。這個(gè)要怎么計(jì)算
你好,老師,請問1.現(xiàn)階段小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元以下,大于100萬小于等于300萬,大于300萬小于等于500萬三種情況下,所得稅都有什么優(yōu)惠政策,時(shí)間到什么時(shí)候 2.小規(guī)模納稅人目前征收率是多少?月度銷售額低于15萬,季度低于45萬的免征增值稅政策包括專票、普票,還是只針對(duì)的普票 3.一般納稅人增值稅征收這塊目前有什么優(yōu)惠政策
老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅的時(shí)候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填列啊。
郭老師,您好,我想問下,個(gè)人出租汽車的增值稅,目前是因?yàn)檎?,增值稅不征收,之前嘞?沒有政策之前,平時(shí)是怎么處理的?按照3%征收么?
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
請問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問運(yùn)輸周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入到哪里
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,平臺(tái)以銷售價(jià)減去成本價(jià)開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺(tái)賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請問這個(gè)預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進(jìn) 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給我,在這個(gè)介紹費(fèi)里面,我除了要交個(gè)人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個(gè)帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個(gè)年報(bào)的利潤和12月報(bào)表的利潤不同,這個(gè)要如何 處理
線上酒店代理這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?
500元是起征點(diǎn),是吧?等于超過起征點(diǎn)的話,比如3000,那計(jì)算的時(shí)候,3000-500以后,再乘以3%么?
還是說超過500,直接拿金額乘以3%,不需要扣掉起征點(diǎn)這個(gè)500?
是的 不能3000*3% 如果不含稅3000
另外,個(gè)人如果出售小汽車,等于是免征增值稅的,個(gè)稅的話,按照轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得,繳納20%的個(gè)稅,但是這個(gè)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得不是很清楚 比如,車20萬,個(gè)人有發(fā)票,賣給其他公司,到稅局代開普票,賣了10萬,因?yàn)檐嚮径际琴H值的,那這個(gè)所得怎么計(jì)算,還有扣掉相關(guān)費(fèi)用,這個(gè)相關(guān)費(fèi)用都包含啥費(fèi)用
老師,我梳理下,個(gè)人出租車輛,增值稅起征點(diǎn)500,稅率3%,比如租金收入,2000,增值稅金額,2000-500=1500*3%=45元,目前的話,因?yàn)?022年有政策,和小規(guī)模一樣,享受增值稅都是免征政策 麻煩老師確認(rèn)下,對(duì)不對(duì)
你好,那就是10萬減去20萬,他購買的支付的稅費(fèi)車款 不需要繳
這個(gè)45不對(duì),應(yīng)該是2000乘以3%。
也就是說,個(gè)人銷售自己的車,增值稅免征,個(gè)稅折價(jià)銷售,沒有所得,也不繳納,是這樣么?老師
好的,2000*3%,我記得了,謝謝老師
那就是只需要繳納印花稅?按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),也就是萬分之五,繳納印花稅就可以了,目前減半征收
你好 是的 是的 是的