你好,都是些具體的哪些數(shù)據(jù)。

1、大華公司2019年3月31日為職工計(jì)算工資,車(chē)間生產(chǎn)A產(chǎn)品的工資30000元,社保10000元,住房公積金10000元。車(chē)間管理人員工資20000元,社保5000元,住房公積金5000元。銷(xiāo)售部門(mén)人員工資 40000元,社保15000元,住房公積金15000元。行政管理部門(mén)工資20000元,社保8000元,住房公積金8000元。編制會(huì)計(jì)分錄。(題里社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金指的是企業(yè)承擔(dān)的部分) 2、承接上一題,大華公司2019年4月10日為職工發(fā)放工資,應(yīng)發(fā)工資110000元,應(yīng)扣除幫職工代繳社保19000元,扣除幫職工代繳住房公積金19000元,扣除幫職工代繳個(gè)人所得稅10000元。實(shí)發(fā)工資以銀行存款支付。編制會(huì)計(jì)分錄。
計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2020年08月31日,北京金星實(shí)業(yè)有限公司計(jì)提8月份單位負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。請(qǐng)根據(jù)相關(guān)資料編制記賬憑證。計(jì)提單位的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)借:管理費(fèi)用﹣職工薪酬銷(xiāo)售費(fèi)用﹣職工薪酬制造費(fèi)用﹣職工薪酬﹣漁具生產(chǎn)車(chē)間制造費(fèi)用﹣職工薪酬﹣水泵生產(chǎn)車(chē)間制造費(fèi)用﹣職工薪酬﹣倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)成本﹣漁具﹣直接人工生產(chǎn)成本﹣水泵﹣直接人エ貸放為那4項(xiàng)
北京金星實(shí)業(yè)有限公司計(jì)提八月份工資、社保、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。(生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用細(xì)到車(chē)間)
生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品社保57600,B產(chǎn)品38400A產(chǎn)品住房28800,B產(chǎn)品19200A產(chǎn)品工會(huì)經(jīng)費(fèi)14400,B產(chǎn)品9600制造費(fèi)用:社保24000,住房12000,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6000管理費(fèi)用:社保12000,住房6000,工會(huì)3000問(wèn):按工資總額的8%提取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),4%提取住房公積金,2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
疫情期間我們公司停工半個(gè)月,這個(gè)計(jì)提社保公積金折舊怎么計(jì)提,還是按照其他月份正常計(jì)入管理、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本嗎
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶(hù)給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有個(gè)分公司在10月開(kāi)了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)客戶(hù),之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷(xiāo)售發(fā)票還沒(méi)開(kāi)給對(duì)方?,F(xiàn)在客戶(hù)A公司要注銷(xiāo)了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開(kāi)的欠款發(fā)票需要全部開(kāi)出來(lái)嗎?

