你好,這個表格不需要填寫了。

外貿(mào)企業(yè)出口退稅認證的進項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進項發(fā)票時就認證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
外貿(mào)企業(yè)做出口退稅,取得的專票在增值稅申報表中的“期末已認證相符但未申報抵扣”有記錄,帶收到退稅款后,這個申報表要怎么填報呢
出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得專票進行抵扣勾選,增值稅申報表附表二26欄有該數(shù)據(jù),7月對該發(fā)票進行紅沖重開,8月重新抵扣勾選,在填列8月申報表時是否需要對期初已認證相符但未申報抵扣該欄次扣除五月的稅額?
車間生產(chǎn)人員的社保、公積金是計在哪個科目
準(zhǔn)備備考26年的注會:經(jīng)濟法,財管,實物。 中級:經(jīng)濟法,財管,實物。 稅務(wù)師:財管與實物 ,經(jīng)濟法。怎么備考比較好?求建議
公司埋涵管購的沙、水泥、磚計入什么科目老師?金額:2910,對方開的普票
生產(chǎn)線一直在建設(shè)未投產(chǎn),項目上招聘的人員對應(yīng)的工資等成本,一直在成本未結(jié)轉(zhuǎn),請問如果到12月結(jié)束仍然未能投產(chǎn),這些人工成本是否要轉(zhuǎn)費用?或者仍然可以不結(jié)轉(zhuǎn),在報表里面反映在存貨項目?
老師,電商第四季度才稅務(wù)登記,那第三季度是不是不用申報?
老師,請問如何在7月份的個稅中添加人員信息,系統(tǒng)顯示已經(jīng)申報完成不可添加
現(xiàn)在說11月的電商要交營業(yè)稅,(這個之前好像取消,現(xiàn)在又說11月有更改)?還是按照企業(yè)稅那樣申報
我公司買地繳納的印花稅,可以放到再見工程嗎?
電商開運費發(fā)票要求私裝才開普票,公轉(zhuǎn)要開專票,可以私轉(zhuǎn)么?運費有5萬多
老師 還有就是這個帳怎么處理呢,我收來活豬,賣出去的是豬肉,怎么計算分割都呢
但這筆記錄一直在申報表中
可以的,一直在申報表里面,沒有關(guān)系。