借制造費(fèi)用 貸原材料9萬, 應(yīng)付職工薪酬工資8000。

A公司對(duì)某辦公樓進(jìn)行修理,修理過程中領(lǐng)用原材料一批價(jià)值為12萬元,應(yīng)支付本企業(yè)修理人員薪酬為48,000元的會(huì)計(jì)分錄。
1.2021年6月1日,甲公司對(duì)現(xiàn)有的一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行日常修理,修理過程中應(yīng)支付的維修費(fèi)用為20000元(銀行存款支付),同時(shí)發(fā)生維修人員工資為5000元。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
A公司對(duì)廠部現(xiàn)有的一棟房屋進(jìn)行修理,修理過程中領(lǐng)用庫(kù)存原材料一批,成本為9萬元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的維修人員應(yīng)付職工薪酬為8000元。
長(zhǎng)江公司對(duì)企業(yè)行政辦公樓進(jìn)行日常修理修理過程中,利用身材人材料一批價(jià)值為260,000應(yīng)支付維修人員薪酬為3萬3,000¥以銀行存款支付辦公樓的維修費(fèi)為¥100,000要求編制長(zhǎng)江公司對(duì)半功能進(jìn)行日常修理的會(huì)計(jì)分錄
長(zhǎng)江公司對(duì)政治洗辦公樓進(jìn)行日常修理修理過程中,領(lǐng)用原材料一批價(jià)值為260,000應(yīng)支付維修人員薪酬為33,000一銀行存款支付辦公樓的維修費(fèi)為40,000
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜]有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請(qǐng)樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤(rùn)不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報(bào)銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?

