你好,當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的?借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?如果是的話(huà),現(xiàn)在借銀行存款貸應(yīng)付賬款500。
老師支付貨款2000,轉(zhuǎn)多了,退了500回來(lái),會(huì)計(jì)分錄怎么做了
您好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們公司支付賬款時(shí)多支付了2000,我們轉(zhuǎn)回去了這2000,這個(gè)2000我們要如何做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,我們多付貨款了,供應(yīng)商退回來(lái)一張承兌匯票,應(yīng)該怎么做分錄
付貨款轉(zhuǎn)錯(cuò)企業(yè)了,然后又退回貨款了,怎么做分錄
老師 銀行付款收款賬戶(hù)有誤,又退回來(lái)了,會(huì)計(jì)分錄怎么做好
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱(chēng)年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
當(dāng)時(shí)是借應(yīng)付,代銀行存款,
借銀行存款貸應(yīng)付賬款500。
退款的話(huà)用工資沖應(yīng)付的紅方妥當(dāng)些還是貸應(yīng)付妥當(dāng)些
退款的話(huà)用紅字沖應(yīng)付的紅借方妥當(dāng)些還是貸應(yīng)付妥當(dāng)些
用工資充的話(huà),你怎么沖?他給你們發(fā)了工資嗎?