同學(xué)你好 這個是你們的成本吧 你計入無形資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用呢 這個你自己選擇 借無形資產(chǎn)/長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個稅 貸銀行存款
老師我們是賣圖書的,在抖音平臺賣書呢我們給平臺開了2500的銷售發(fā)票。但是這個是不回款的。我聽銷售說是什么優(yōu)惠卷類的。那這個我該怎么做分錄呢?開了票就要算收入吧,平臺回款平時都是無票收入。這個分錄怎么做呢
老師支付給個人的稿費(fèi)錢10萬怎么做分錄呢?申報個稅了也開了發(fā)票。我們是做圖書批發(fā)的,這個稿費(fèi)就是我們自己出的書。分錄正確該怎么做呢
老師我們收到對方給我們開的開版權(quán)使用費(fèi)的發(fā)票款也支付了,我怎么做分錄呢。我們是圖書行業(yè)。是做費(fèi)用還是直接進(jìn)成本呢我們每本書印刷都是有版權(quán)才印刷使用的別人的版權(quán)支付給別人的版費(fèi)
老師我們是圖書批發(fā)零售,今天發(fā)給客戶10萬的書,怎么做分錄呢?2天后客戶收到貨形成應(yīng)收怎么做分錄呢?客戶帳期是120天,賬期到了開發(fā)票收款,怎么做分錄呢
老師,我們這個公司是賣圖書的,部分書是我們自己研發(fā)設(shè)計,會請畫手畫稿,支付作者稿費(fèi),我們書完成研發(fā)后能印刷了,我們客戶就會使用我們公司的版權(quán)來印刷這本書給我們支付版權(quán)使用費(fèi),那我結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)這本書的研發(fā)費(fèi)用沒問題吧,客戶支付我們20萬版權(quán)使用費(fèi),我們研發(fā)成本是10萬。我結(jié)轉(zhuǎn)10萬。對吧
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
為什么一家外貿(mào)公司他會找好幾家船務(wù)公司,是因為他出口到不同的國家嗎?
法人可以自己是財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
為什么選擇C?不會做
電子稅務(wù)局三方協(xié)議簽訂,選擇批扣還是非批扣呢,
郭老師,我們承接了政府購買服務(wù),然后里面有老師來上課的,然后我們請了第三方的社工機(jī)構(gòu)請了專業(yè)的老師來上課,這樣會算分包嗎?民間非盈利組織。
我公司收到一張轉(zhuǎn)賬支票,為甲公司預(yù)付的貨款,收到支票需要做會計分錄嗎
老師,電商行業(yè)的會計分錄有哪些喲?
增值稅稅負(fù)比較高 如何解決
我們經(jīng)理讓我這樣做的,支付稿費(fèi)時有發(fā)票, 借:在途商品/稿費(fèi)或是版稅 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交個人所得稅 等這本書生產(chǎn)完成全部入庫后他在做分錄 借:庫存商品圖書 貸:在途商品版稅或是稿費(fèi) 就這樣做的,這樣對嗎?經(jīng)理沒讓做無形資產(chǎn)
我們經(jīng)理讓我這樣做的,支付稿費(fèi)時有發(fā)票, 借:在途商品/稿費(fèi)或是版稅 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交個人所得稅 等這本書生產(chǎn)完成全部入庫后他在做分錄 借:庫存商品圖書 貸:在途商品版稅或是稿費(fèi) 就這樣做的,這樣對嗎?經(jīng)理沒讓做無形資產(chǎn)
你們這個并不是印刷一次吧 這樣做也可以
是成本老師他是生產(chǎn)圖書其中一個環(huán)節(jié)請人畫稿審稿這些每個月都支付稿費(fèi)
還有版權(quán)使用費(fèi)開票大類是無形資產(chǎn)
那這樣做也可以 前提是你得收到發(fā)票
有發(fā)票,有時候不知印刷一次還會加印
同學(xué)你好 這個沒事 后期印刷的時候也有成本的 只不過不含這個了