你好您您是。您好,您是開票方還是哪一方?
我想問一下,跨年發(fā)票沖紅的賬務(wù)處理,主要是增值稅和企業(yè)所得稅
你好,我想問一下2020年的增值稅專用發(fā)票沒有抵扣掉,今年還能紅沖嗎?
跨年的增值稅專票,今年紅沖了,那已經(jīng)繳納的稅金怎么辦
跨年的專票紅沖,能抵減今年的企業(yè)所得稅和增值稅嗎
跨年發(fā)票沖紅后還需要交沖紅這部分所得稅和增值嗎,現(xiàn)在報的是4季度的稅 沖紅發(fā)票是12月的
收到超市郵政銀行流水,存在以下問題1、郵政銀行收款其中只有幾千元每月開發(fā)票,剩下的收入是不要開發(fā)票的,小規(guī)模季度超出 30萬的按全額交稅。2、如果按開發(fā)票的金額一個季度大約1-2萬元做賬報稅,那公賬收入已超出30萬為了避稅做預(yù)收賬款,預(yù)收賬款因為以后都不開銷售發(fā)票掛往來會存在稅務(wù)風(fēng)險?那現(xiàn)在怎么改進前臺收款不開發(fā)票相當大的那份金額的打款方式?
申報印花稅,應(yīng)稅憑證名稱填什么,是不是必填項
老師,簡易訴訟涉及金額是3000元以下對嗎?還有個數(shù)什么訴訟中的小額2000元以下有簡易訴訟對吧。我記混了
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實際沒有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費發(fā)票,是入管理費用,還是研發(fā)費用?
老師 請問第二問的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險提示,無票收入占總收入40%,怎么會牽扯到個體工商戶呢,什么情況
你好老師個體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺交給超市10000元押金會計分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對了
我是開票方,今年開了100萬票,已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,這些票明年才能紅沖,不知道能不能抵減明年的企業(yè)所得稅,增值稅
。明年的時候匯算清繳需要納稅調(diào)整。
今年紅沖需要匯算清繳納稅調(diào)整,如果明年在紅沖,是不是能直接沖減明年的銷售額和稅額
開紅字發(fā)票這。開紅字發(fā)票,這的情況就是紅沖當期的收入。開紅字發(fā)票,這的情況就是紅沖當期的收入。然后匯算清繳納稅調(diào)整。
應(yīng)該不是你說的那樣,今年開紅字發(fā)票是紅沖當期的收入,需要匯算清繳調(diào)整。明年在紅沖今年的票是直接抵減明年的銷售額的。你在確認一下
紅沖跨年的收入都是一樣,處理紅沖當期的收入 。匯算清繳納稅調(diào)整。 這里的重點是跨年紅沖。
2022年開100萬,2023年紅沖100萬,業(yè)務(wù)發(fā)生在2023年,銷售額在稅盤里是直接沖減的,2023年匯算的是2022年的,2022年收入并沒有變化
你紅沖的收入不是沖到2023年帳上的收入嗎?
因為這個實際是屬于22年的收入,所以要納稅調(diào)整的。
收入雖然屬于22年,但紅沖業(yè)務(wù)23年才發(fā)生,是屬于23年的業(yè)務(wù)。如果匯算清繳調(diào)整,那企業(yè)所得稅收入和22年稅盤收入不一致,會被預(yù)警的。而且23年紅沖,在稅盤里是直接沖減了23年的銷售額了,這樣等于銷售額沖減了兩次。我是財務(wù)公司的,我看了另外一家公司的同種情況,跨年紅沖不影響上年銷售額,匯算清繳沒有做調(diào)整
匯算清繳調(diào)整的是稅會差異 這樣調(diào)整是沒有問題的。
按你說的匯算清繳調(diào)整22年的收入,會退給我們稅。那稅盤里沖減了23年的銷售額怎么處理
你好 賬上處理不調(diào)整的? ? 匯算清繳調(diào)整的是稅會差異 調(diào)表不調(diào)整賬的?
我又重新問了問題,一鳴老師回答的不用調(diào)整2022年收入,你們討論一下,到底怎么處理是正確的,我想知道一個確定的答案
我聯(lián)系不上其他的老師。 。你要是紅沖上一年的收入,做帳的時候充的是本年的。這情況匯算清繳就要調(diào)整。
只有沖收入時用以前年度損益 調(diào)整 ,這不是沖當期收入 才不用調(diào)整的??