你好,你是不是沒有6%的增值稅稅種認(rèn)定?

你好。請教老師。物資貿(mào)易公司給客戶開具了服務(wù)費(fèi)6%稅率的專票,申報時沒有這個6%稅率項目,如何申報?謝謝老師!
老師,你好!請問一下疫情期間生活服務(wù)業(yè)屬于免征增值稅,開了1%稅率的發(fā)票,這個應(yīng)該如何申報免征增值稅呢?謝謝!
老師,你好!請問一下疫情期間生活服務(wù)業(yè)屬于免征增值稅,開了1%稅率的發(fā)票,這個應(yīng)該如何申報免征增值稅呢?謝謝!
老師 為什么開6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 報稅時自動跳到了簡易征稅這一欄呢?
老師 為什么開6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 報稅時自動跳到了簡易征稅這一欄呢?謝謝
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計算我要交的稅呢?
《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號)和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除試點(diǎn)實施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計分錄呢?
老師,請問客戶介紹項目,給予他介紹費(fèi),支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報表,因為這個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù),是價稅合計數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報未繳費(fèi)的
電子稅務(wù)局我的信息里邊兒有一個企業(yè)信息,稅種認(rèn)定里面。
可以自己在里面認(rèn)定嗎?
他是自動跳到簡易征收
你好,那你看一下一般計稅6%,你那里能修改嗎?一般是灰色的才自動跳到簡易計稅
可登錄電子稅務(wù)局,選擇【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【稅(費(fèi))種認(rèn)定】,根據(jù)企業(yè)情況提交稅(費(fèi))種變更申請
沒看到有【稅(費(fèi))種認(rèn)定】
在這里找到了
但是沒有找到可以變更申請的地方
是在這里新增嗎?
沒有的找你稅務(wù)局給你增加