你好,學(xué)員,稍等一下的

(1)外購一批實(shí)木素板并支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明素板金額50萬元、稅額8萬元;取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額1萬元、稅額0.1萬元。 (2)甲廠將外購素板的40%加工成A型實(shí)木地板,當(dāng)月對外銷售并開具增值稅專用發(fā)票注明銷售金額40萬元、稅額6.4萬元。 實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率為5%。) 計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 這道題官方答案是(40-50×40%)×5%=1。但為什么不把外購實(shí)木素板的運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本,我認(rèn)為答案是(40-51*40%)*5%
1~外購實(shí)木地板,取得增值稅專票金額150萬元,另支付運(yùn)費(fèi)專票金額2萬,2~將上述外購木板70%連續(xù)生產(chǎn)a型木地板,當(dāng)月不含稅銷售額200萬,老師,1的消費(fèi)稅是不是(150+2)*0.05=7.6,然后求2的消費(fèi)稅200*0.05-7.6*70%,答案算的時候沒加2萬運(yùn)費(fèi)
1~外購實(shí)大地板,取得增值稅專票金額150萬元,另支付運(yùn)費(fèi)專票金額2萬,2~將一述外購大板70%連續(xù)生產(chǎn)a型大地板,當(dāng)月不含稅銷售額200萬,老師,答案里1的消費(fèi)稅150*0.05=7.5,然后求2的消費(fèi)稅200*0.05-7.5*70%,答案算的時候沒加2萬運(yùn)費(fèi),然后又有一問3~將上述外購已稅木板30%委托乙廠加工b型地板,不含稅加工費(fèi)5萬運(yùn)費(fèi),乙廠沒有同類產(chǎn)品,就得用組成,組成的成本用了(150+2)*30%,又加了運(yùn)費(fèi),老師我想知道答案是不是有問題,這個運(yùn)費(fèi)在消費(fèi)稅里到底什么時候計(jì)稅
2.甲木制廠為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板銷售業(yè)務(wù),8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購一批實(shí)木素板,取得增值稅專用發(fā)票注明金額120萬元;另支付運(yùn)費(fèi)5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購一批原木,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,另支付運(yùn)費(fèi)4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)將外購的實(shí)木素板60%生產(chǎn)銷售A型實(shí)木地板,取得不含稅銷售額300萬元。(4)將外購的一部分實(shí)木素板委托乙廠加工B型實(shí)木地板,不含稅材料成本45萬元,支付不含稅加工費(fèi)2.5萬元,取得乙廠開具的專用發(fā)票。乙廠無同類實(shí)木地板價(jià)格。(5)將外購的一部分原木委托丙廠加工C型實(shí)木地板,不含稅材料成本10萬元,支付不含稅加工費(fèi)2萬元,取得丙廠開具的專用發(fā)票。丙廠同類型實(shí)木地板不含稅平均售價(jià)為15萬元。計(jì)算甲企業(yè)銷售實(shí)木素板應(yīng)納的消費(fèi)稅和應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。
2.甲木制廠為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板銷售業(yè)務(wù),8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購一批實(shí)木素板,取得增值稅專用發(fā)票注明金額120萬元;另支付運(yùn)費(fèi)5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購一批原木,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,另支付運(yùn)費(fèi)4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)將外購的實(shí)木素板60%生產(chǎn)銷售A型實(shí)木地板,取得不含稅銷售額300萬元。(4)將外購的一部分實(shí)木素板委托乙廠加工B型實(shí)木地板,不含稅材料成本45萬元,支付不含稅加工費(fèi)2.5萬元,取得乙廠開具的專用發(fā)票。乙廠無同類實(shí)木地板價(jià)格。(5)將外購的一部分原木委托丙廠加工C型實(shí)木地板,不含稅材料成本10萬元,支付不含稅加工費(fèi)2萬元,取得丙廠開具的專用發(fā)票。丙廠同類型實(shí)木地板不含稅平均售價(jià)為15萬元。計(jì)算甲企業(yè)銷售實(shí)木素板應(yīng)納的消費(fèi)稅和應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。其中,實(shí)木素板消費(fèi)稅率為5%,原木增值稅率為13%
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷時,還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進(jìn)來一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開票時 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細(xì)賬時,摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請問促銷費(fèi)有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅

