你好 是的,這樣仍然是不需要繳稅的

本年虧損,企業(yè)所得稅為負(fù),本就不用繳納企業(yè)所得稅,但是又發(fā)生需要調(diào)增的招待費(fèi),這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎?還是只是在年報(bào)上體現(xiàn)呢?
老師你好,2021一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)用了彌補(bǔ)虧損,2021年度匯算清繳是不是還能用補(bǔ)虧?
老師你好,請(qǐng)問在年度企業(yè)所得稅匯算時(shí),企業(yè)是虧損的,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增后,還是虧損,這樣是不是不用繳納所得稅了
老師,小規(guī)模個(gè)人企業(yè)4季度盈利后彌補(bǔ)去年虧損夠交企業(yè)所得稅對(duì)不對(duì),如果一季度盈利,一季度交稅時(shí)彌補(bǔ)虧損不?現(xiàn)在4季度彌補(bǔ)虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
你好老師。2018年的時(shí)候?qū)?yīng)該記在待攤費(fèi)用里面的計(jì)入營(yíng)業(yè)成本了。導(dǎo)致企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候虧損很大。然后在2020年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,用以前年度損益調(diào)整來調(diào)到 待攤費(fèi)用。但是這樣導(dǎo)致一個(gè)問題,就是年度匯算的虧損一直是那個(gè)錯(cuò)記到成本的數(shù),用不用更正2018年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)以及企業(yè)所得稅年報(bào)呢。
請(qǐng)問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問老師,我們注冊(cè)資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?


好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d