同學(xué)您好,這種情況暫時(shí)沒(méi)有的,能問(wèn)對(duì)方的

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證平臺(tái)上提示有紅字專票一張和紅字普票一張,是銷售方開(kāi)過(guò)來(lái)的,還沒(méi)收到,我從哪里能查詢到這兩張發(fā)票的信息?那個(gè)公司開(kāi)的,發(fā)票號(hào)等
請(qǐng)問(wèn)老師,18年的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在是否可以認(rèn)證抵扣?我看發(fā)票平臺(tái)里是能查詢到的
在哪里可以查詢得到我公司開(kāi)出的專票,對(duì)方有沒(méi)有抵扣了呢?
老師,您好,想查詢一下銷項(xiàng)發(fā)票對(duì)方有沒(méi)有抵扣?這個(gè)要在哪里可以查詢到
銷售方給我們開(kāi)具紅字發(fā)票,在專票抵扣平臺(tái)哪里查詢
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開(kāi)了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?

