你好,。你好,這個(gè)登錄的時(shí)候會(huì)有一個(gè)紅色的數(shù)字。 您好,這個(gè)登錄的時(shí)候會(huì)有一個(gè)紅色的數(shù)字提示點(diǎn)進(jìn)去。

購(gòu)買方給我公司開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng),我公司是銷售方,紅字發(fā)票申請(qǐng)已上傳審核成功,并且打印出來(lái)了,但我公司查詢不到紅字發(fā)票信息,我公司是從北京遷移至重慶,并且,外省給我公司開(kāi)具的專項(xiàng)發(fā)票,在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選時(shí)也查詢不到,但在發(fā)票查驗(yàn)?zāi)軌虿樵兊?/p>
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證平臺(tái)上提示有紅字專票一張和紅字普票一張,是銷售方開(kāi)過(guò)來(lái)的,還沒(méi)收到,我從哪里能查詢到這兩張發(fā)票的信息?那個(gè)公司開(kāi)的,發(fā)票號(hào)等
銷售方給我們開(kāi)具紅字發(fā)票,在專票抵扣平臺(tái)哪里查詢
老師 打開(kāi)勾選平臺(tái)提示有一張紅字發(fā)票 這個(gè)在哪里查看具體是哪家來(lái)給我們的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票我們?cè)谀睦锊樵兡兀课覀兒罄m(xù)應(yīng)該怎么做?
老師,你好,我想問(wèn)下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開(kāi)的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營(yíng)業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),1~6月份我沒(méi)有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫收入,給我算出來(lái)1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


看到了,有2張,不顯示金額,我接下來(lái)需要做啥操作不
現(xiàn)在什么也不用操作。等到收到紅字發(fā)票時(shí),做負(fù)數(shù)分錄,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我是直接做分錄做負(fù)數(shù)發(fā)票,在系統(tǒng)申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是這樣嗎
是的,就是這樣操作的。