你好??收入-成本-期間費用=利潤總額? 比如你知道企業(yè)所得稅稅負(fù)率? = 應(yīng)交企業(yè)所得稅 除以營業(yè)收入? ?那么應(yīng)交企業(yè)所得稅? =營業(yè)收入*企業(yè)所得稅負(fù)率? ?=(收入 -成本-費用稅金等)*企業(yè)所得稅稅率;? ? ?收入,稅率,稅負(fù)率都知道了,就知道利潤總額了?,知道利潤總額,期間費用、稅金是固定的,就可以反推成本了。 你好,(收入-成本-費用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負(fù)率 已知收入、費用、所得稅稅負(fù)率、稅率,代入數(shù)據(jù),就可以推算出成本。 比如毛利潤100,利潤率50%,那么可以推算出收入200,成本100。 然后的話,你這個成本100就是你這個庫存商品當(dāng)季的減少金額100。 產(chǎn)品里面材料占比比如50%,那么材料零用就是50
請問老師,建筑業(yè)知道收入、毛利率和稅負(fù)率,怎么倒推出成本來?
老師,知道收入,增值稅稅負(fù)率,怎么倒推成本呢
比如知道這個月的增值稅稅負(fù)率為3%,含稅收入10000元,怎么倒推出當(dāng)月的成本?
請問已知不含稅收入和稅負(fù)率,怎么倒推成本?
老師,計算稅負(fù)率是用增值稅的含稅金額?含稅銷售收入還是用不含稅金額?不含稅銷售收入呢,知道稅負(fù)率和成本金額可以倒推銷售額嗎
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
謝謝老師,我在搗鼓下
客氣的,祝您工作愉快。
老師,我稅負(fù)1.2%,不含稅收入是1000000,求成本:100000×1.2%
老師,我稅負(fù)1.2%,不含稅收入是1000000,求成本:1000000×1.2%=12000 1000000-12000=988000 988000才是成本?
收入減成本費用。的余額乘以所得稅稅率。等于收入乘以1.2%。 這個就是公公式
那我寫的是對的嗎?最后求的成本金額是988000?
不對,你要把椅子的數(shù)據(jù)帶入上面的公式計算出來就對。
老師,麻煩寫下,我直接被繞進(jìn)去了,懵了,謝謝
(收入-成本-費用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負(fù)率? 自己帶數(shù)據(jù)??
稅負(fù)1.2%,不含稅收入是1000000,求成本:1000000×1.2%=12000 1000000-12000=988000 988000才是成本 是對的啊
您的理解是收入減去所得稅就等于成本了,是這樣理解的嗎?
那你要理解成廣義的收入型。把費用什么都包括在內(nèi),還有附加稅。
我已知就是收入和稅負(fù)率,暫時不考慮附加,費用在內(nèi)呢,是不是哪樣算的
這樣是對的。這。這樣是對的。這樣是對的。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作愉快。
謝謝,感覺今天繞進(jìn)去了
不客氣的,學(xué)堂有相關(guān)課程,你可以看一下。
好的呢,謝謝老師
不客氣的不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。