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老師,請問做外賬要分收到發(fā)票和沒收到發(fā)票的賬務處理,做內(nèi)賬不需要考慮這個

2022-10-28 11:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-28 11:31

您好,是的,內(nèi)帳不需要考慮這個問題

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快賬用戶8896 追問 2022-10-28 13:43

老師,請問做6月賬的時候,計提6月工資這個數(shù)是估計的嗎,在7月發(fā)6月實際工資數(shù)和計提的數(shù)不一樣,怎么辦

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快賬用戶8896 追問 2022-10-28 13:46

還是說只是需要計提,金額大概寫一個就可以

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快賬用戶8896 追問 2022-10-28 13:47

只是需要計提這個步驟

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齊紅老師 解答 2022-10-28 15:03

你好,可以暫估,次月發(fā)放的時候,再做調整

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您好,是的,內(nèi)帳不需要考慮這個問題
2022-10-28
您好同學,你們采購了,那肯定就有銷售,雖然你們沒有開銷售發(fā)票,但是應該是有銷售的,如果有銷售的話沒有開發(fā)票,你要確定無票收入,然后呢,把進項正常做到成本里就可以。
2022-04-01
同學你好, 月末按暫估 價入賬 借,庫存商品等一暫估 貸,應付賬款一暫估 下月初再沖回;
2021-02-22
內(nèi)賬和外賬的話,一般是沒有什么關系的。
2021-12-21
同學你好 可以先做往來
2021-11-04
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