同學你好, 月末按暫估 價入賬 借,庫存商品等一暫估 貸,應付賬款一暫估 下月初再沖回;
收到貨后發(fā)票本月來不了,需要做賬務處理嗎?外賬
老師,備貨在醫(yī)院,次月會對賬本月的使用商品,對賬后開票,本月需要確認收入嗎,需要如何處理賬務呢?
本月收到貨款,開了發(fā)票,但是貨要下個月才發(fā),那我本月怎么做賬處理
#提問#我公司本月開給客戶一張發(fā)票。后來客戶又退回來了,故把這張發(fā)票又作廢了。未重新開發(fā)票。款沒收。無需退貨。現(xiàn)在需要做什么賬務處理?
老師,請問做外賬要分收到發(fā)票和沒收到發(fā)票的賬務處理,做內賬不需要考慮這個
老師你好,請問看CPA的課程,順便考中級如何
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢?為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
完整的是 借庫存商品-暫估 應交稅費-進項稅 貸應付賬款 是這樣嗎??? 等下月發(fā)票來了,把上面的分錄紅字沖會 再按正常票重新做是嗎???
同學你好,不做進項的暫估 ; 等下月發(fā)票來了,把上面的分錄紅字沖會 再按正常票重新做是嗎???——是的;
沒到收發(fā)票時候這樣做 借庫存商品-暫估(價稅合計) 貸應付賬款 下月收到票后把上面的分錄沖紅 然后按收到的發(fā)票正常做對不??? 不好意思老師問的比較細,因為沒有經(jīng)驗,謝謝
同學你好, 沒到收發(fā)票時候這樣做 借庫存商品-暫估(價稅合計) 貸應付賬款 下月收到票后把上面的分錄沖紅 然后按收到的發(fā)票正常做對不???——對的,是正確的 不客氣的;