你好,建議是自己?jiǎn)为?dú)裝訂 一年所有作廢的發(fā)票,裝訂也在一起
收到上月退回的發(fā)票,是放在紅字發(fā)票后面裝訂到憑證里,還是和作廢的票放一起單獨(dú)裝訂(增值稅專用發(fā)票) 新開(kāi)業(yè)的公司要交哪些印花稅
老師,收到專票,做記賬憑證時(shí)把第三聯(lián):發(fā)票聯(lián) 購(gòu)買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯(lián):抵扣聯(lián) 購(gòu)買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發(fā)票放一起嗎?還是怎么弄?
老師,就是以前的普通發(fā)票作廢了,寫的作廢兩個(gè)字在上面,但是稅控系統(tǒng)里面顯示還在庫(kù)存,怎么處理呢
當(dāng)月作廢的發(fā)票要不要放在憑證里一起裝訂???還是單獨(dú)保存呢?
作廢的發(fā)票在哪里保存?可以在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票裝訂里面?放在哪里保管呢,也沒(méi)寫分錄作廢的,還是放在憑證里
養(yǎng)蛇的合作社 有利潤(rùn)需要交所得稅嗎
老師,因運(yùn)送甲公司門框途中造成門框摩擦損壞,我公司與甲公司協(xié)商,為彌補(bǔ)甲公司訂單號(hào)120費(fèi)用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號(hào)221貨款1000元,請(qǐng)問(wèn)老師,這1000元款怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,比如本月應(yīng)交增值稅是:17510,但是增值稅申報(bào)表帶出來(lái)的是:17510.1,多出來(lái)的0.1我記營(yíng)業(yè)外支出-其他,摘要寫什么
印花稅申報(bào)錯(cuò)誤,已繳費(fèi),如果更正申報(bào),計(jì)稅金額更改為0.會(huì)自動(dòng)退嗎
比如題目中單位是2萬(wàn)元, 讓寫分錄 分錄的數(shù)值是2萬(wàn)元嗎?還是20000元?
工商的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,公司不配合,怎樣可以自行變更呢
老師,我們老板進(jìn)口貨物賣給個(gè)人,老板讓開(kāi)給其他公司銷項(xiàng)票這可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)資本金是注冊(cè)資本嗎?公司是當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)只是注冊(cè)了之后借支,還沒(méi)有實(shí)繳
未開(kāi)具發(fā)票怎么做賬?
老師,你好,請(qǐng)教下,個(gè)體工商戶不是月收入10萬(wàn),季度30萬(wàn),免稅嗎,要怎么核定呢