收到支票取現(xiàn) 借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款
我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用46680 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時(shí),因?yàn)闆](méi)有銀行流水,所以先用現(xiàn)金支付了 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫(kù)存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅174.6 這個(gè)月我看到流水時(shí),發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時(shí)沒(méi)有扣除個(gè)人所得稅,直接是發(fā)放的46680,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對(duì)
老師 我還有個(gè)問(wèn)題 就員工取了一筆備用金出來(lái) 做的分錄是借現(xiàn)金 貸銀行 那后續(xù)這個(gè)現(xiàn)金要怎么做賬呢 是以單位付給員工個(gè)人的形式 支取的現(xiàn)金
老師 我還有個(gè)問(wèn)題 就員工取了一筆備用金出來(lái) 做的分錄是借現(xiàn)金 貸銀行那后續(xù)這個(gè)現(xiàn)金要怎么做賬呢 是以單位付給員工個(gè)人的形式 支取的現(xiàn)金是從單位網(wǎng)銀支付給個(gè)人的
老師好 我們是非盈利組織,是銀行協(xié)會(huì),省上給我們一筆員工的考試費(fèi)用,已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對(duì)公戶了,但是出納因?yàn)楝F(xiàn)金還有,這筆款項(xiàng)也不多,就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了,就是在對(duì)公戶上這筆款并沒(méi)有取出來(lái),那我怎么處理呀這個(gè)賬務(wù)呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
上學(xué)有筆員工福利費(fèi)是要銀行支取現(xiàn)金發(fā)員工,又因一些原因支票沒(méi)有辦法及時(shí)取現(xiàn),后用備用金發(fā)放給員工,這個(gè)月白收到支票取現(xiàn)了,這樣怎么入分錄
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)??即鸢革@示說(shuō)法恰當(dāng),我覺(jué)得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師我們這個(gè)月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
上月申請(qǐng)了要過(guò)節(jié)員工福利現(xiàn)金支票1800元也批了,當(dāng)時(shí)流程原因拿不到支票,就用手上庫(kù)存現(xiàn)金出來(lái)1000,這月收到1800的支票去了現(xiàn)金回來(lái),但是這個(gè)有沒(méi)有過(guò)節(jié)日必須要反正到上月的過(guò)節(jié)日期間,那么分錄早怎么調(diào)整
是庫(kù)存現(xiàn)金出1800
費(fèi)用當(dāng)月提現(xiàn),你已經(jīng)做得分錄是怎么樣的呢我看看如何調(diào)整
9月是庫(kù)存現(xiàn)金余額有10000。不夠就用另外現(xiàn)金支票銀行取了15000。然后發(fā)放了18000。1、借:現(xiàn)金15000 貸:銀行存款 2、借:員工福利費(fèi)18000貸:銀行存款。 10月收到了18000現(xiàn)金支票(用途是付9月員工福利費(fèi)),借:現(xiàn)金,貸:銀行存款
福利有必須入9月,但這個(gè)取現(xiàn)1800和上月取現(xiàn)15000調(diào)換憑證,但又和銀行出去對(duì)不上,這樣玩怎么做分錄
你好,你的賬務(wù)沒(méi)有錯(cuò),提現(xiàn)的業(yè)務(wù)反映在本月
但是我的付款申請(qǐng)18000里面做的是支付方式是現(xiàn)金支票而不是現(xiàn)金
和這個(gè)沒(méi)關(guān)系的不要緊,支付方式是現(xiàn)金,現(xiàn)金支票是提現(xiàn)業(yè)務(wù)的
但是如果年審的時(shí)候?qū)徲?jì),問(wèn)到為什么原始憑證的摘要用途不一樣。這樣怎么回復(fù)呢?好像也不是很能說(shuō)的過(guò)去吧。
可以簽署三方待支付協(xié)議