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你好,老師,我們從客戶那里購買進(jìn)項(xiàng)票,銀行過賬,支付75萬水泥,13%稅率,到時客戶扣出6%的稅額后,返現(xiàn)金給我們,此筆費(fèi)用不是實(shí)際產(chǎn)生,內(nèi)賬我要怎么做分錄呢

2022-10-26 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-26 18:08

借預(yù)付賬款,貸銀行存款 收回來,借營業(yè)外支出、銀行存款貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6935 追問 2022-10-26 18:41

老師,也要做進(jìn)項(xiàng)那個科目吧

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齊紅老師 解答 2022-10-26 18:42

你好,內(nèi)賬你還價(jià)稅分開來做的嗎?

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快賬用戶6935 追問 2022-10-26 19:05

因?yàn)椴皇菍?shí)際產(chǎn)生的業(yè)務(wù),只想要進(jìn)項(xiàng)票,其他的是要沖掉吧

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:05

反正你不能做庫存商品,你實(shí)際庫存商品也沒有增加,只增加了進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶6935 追問 2022-10-26 19:09

但是我們是錢行支過,對方退回的是我們的現(xiàn)金戶

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:16

借營業(yè)外支出、 庫存現(xiàn)金 貸預(yù)付賬款第二個分錄修改一下。

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借預(yù)付賬款,貸銀行存款 收回來,借營業(yè)外支出、銀行存款貸預(yù)付賬款。
2022-10-26
您好!你就按照實(shí)際做就好了,內(nèi)賬反映真實(shí)情況就行 借:銀行存款235000 營業(yè)外支出15000 貸:銀行存款250000
2022-10-30
那你內(nèi)部賬務(wù)處理的話,就是借庫存商品或者是原材料實(shí)際的采購金額。其他應(yīng)收款,完了之后貸銀行存款150000
2022-01-21
你好,郵寄給第三方的發(fā)票你要復(fù)印,拿復(fù)印件在內(nèi)帳做, 給客戶的發(fā)票普票給記帳聯(lián),專票給記帳聯(lián)和抵扣聯(lián) 已經(jīng)發(fā)生的支出從哪岀的錢要搞明白,才能正常做分錄
2021-09-09
會計(jì)分錄沒有問題,你們因?yàn)閭}儲費(fèi)多付的稅費(fèi)對應(yīng)的就是增值稅稅率差
2024-07-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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