?你好; 這個(gè)外債; 意思是對(duì)方多付款 。? 你掛其他應(yīng)付款即可? ?
老師,我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),首次做出口,去年11月簽訂的合同,去年11月按照合同收了客戶30%的預(yù)收款,我在外匯平臺(tái)做了預(yù)收貨款報(bào)告,預(yù)計(jì)2月份出口,后來(lái)因?yàn)橐咔椋?月沒(méi)有出口,我也沒(méi)有調(diào)整出口日期,余款7月底收的,準(zhǔn)備8月份出口,我第一筆的出口日期能不能調(diào)整,第二次收到的余款需不需要做報(bào)告
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司帳戶上有16年到目前大量應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的往來(lái)款,我想做核銷轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入有九十多萬(wàn),營(yíng)業(yè)外支出七十多萬(wàn),一下子轉(zhuǎn)過(guò)去會(huì)不會(huì)有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)能夠降低風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我們出口收匯收多了,需要轉(zhuǎn)為外債,怎么操作呢? 打來(lái)的款遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于應(yīng)收賬款了。不能一直做預(yù)收,我們想轉(zhuǎn)為外債。
老師,兩年前,有客戶打款(預(yù)付)進(jìn)來(lái)我公司,要跟我公司采購(gòu)機(jī)械零件,但一直沒(méi)下單,到現(xiàn)在不了了之了,也聯(lián)系不上客戶了,而我們賬上掛著的“應(yīng)收賬款(貸方)”是不是可以轉(zhuǎn)去企業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這筆款需不需要做收入調(diào)減?
你好 老師 公司私戶收錢都打到老板媽的卡里 賬戶沒(méi)錢 老板媽就一直借款給公司 導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬700多萬(wàn) 我們的實(shí)收資本才17萬(wàn)多 這個(gè)情況能做債轉(zhuǎn)股嗎 ? 怎么個(gè)操作
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
我們要還給對(duì)方,所以要轉(zhuǎn)為外債,才可以還的 ?我要付出去 不能一直掛其他應(yīng)付款
?你好;? ?是的; 掛其他應(yīng)付款; 后面還款就可以沖的? ?
對(duì)方在境外,怎么還款呢,不用先轉(zhuǎn)為外債才能還款嗎
?你好;? 你們轉(zhuǎn)外債的話; 你們總的有協(xié)議約定的??
沒(méi)有協(xié)議 就是對(duì)方付多了 我們要還回去呢
?你好;? ? ? 那你直接退哈 ;? ?外債到時(shí) 退給對(duì)方;? ?你們約定借用外債的協(xié)議的? ?
我們沒(méi)約定哦 我現(xiàn)在就是想咨詢 怎么去把他轉(zhuǎn)為外債 老師呀
?你好;? 約定協(xié)議; 算多付款; 你們是借款 外債; 后面還? ?