同學(xué)你好 把損益表也要補(bǔ)上。
老師,你好。請(qǐng)問2019年的賬務(wù)中用到了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就對(duì)不上,就是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的“期末-期初”,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)是480萬(wàn),負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)是486萬(wàn),這差額剛好是待處理財(cái)產(chǎn)損益的期末余額,請(qǐng)問這是怎么回事呢?應(yīng)該怎么做才能平?
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款增加10萬(wàn),但負(fù)債+所有者權(quán)益沒有發(fā)生變化,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表左邊比右邊多10萬(wàn),這個(gè)要怎么處理?
請(qǐng)問鎮(zhèn)中學(xué)只有資產(chǎn)負(fù)債表,上面檢查需要資產(chǎn)損益表,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益,在科目余額表查出來是制造費(fèi)中的折舊費(fèi),這是應(yīng)該怎么調(diào)呢
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬(wàn)左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬(wàn),能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬(wàn)合同,我單位開具了發(fā)票10萬(wàn),收款8萬(wàn),水利局欠款2萬(wàn),水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬(wàn),只支付1萬(wàn) 現(xiàn)在我能不能把10萬(wàn)發(fā)票沖紅重開9萬(wàn),對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
只有資產(chǎn)負(fù)債表怎么編制損益表呢
咱們平常做的不是有憑證嗎?