您好 登記在未分配利潤(rùn)欄次
老師,您好!資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后?在科目余額表找不到對(duì)應(yīng)的科目余額。那么填制利潤(rùn)表,怎么找到此科目的余額呢?謝謝老師指點(diǎn)
老師好,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,在之前會(huì)計(jì)做了個(gè)分錄調(diào)整了本年利潤(rùn)科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一致
年末把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額正好是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),科目余額表是平的,刪除這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平,請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出在哪?
老師,請(qǐng)問(wèn)科目余額表里面的本年利潤(rùn)貸方余額在資產(chǎn)負(fù)債表中哪里填列?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)科目做好T字賬后,在登記資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表時(shí),應(yīng)記在哪欄科目,我沒(méi)在這幾張表中找到本年利潤(rùn)科目
老師,系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因?yàn)?3年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計(jì)提了,但是在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒(méi)有減出來(lái),現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個(gè)股東占資30%是600萬(wàn),實(shí)繳只有1萬(wàn),現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個(gè)股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財(cái)務(wù)報(bào)表之類的嗎
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我們和國(guó)外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國(guó)內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應(yīng)該怎么操作呢
請(qǐng)問(wèn)老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問(wèn)一下,我的個(gè)體戶外帳,老板用個(gè)人卡付的工資,我借應(yīng)付職工薪酬,貸其它應(yīng)付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn),公司承擔(dān)社保8000,個(gè)人承擔(dān)社保4000,實(shí)發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設(shè)備,分期付款的時(shí)候,怎么做分錄???
2018 2019年的報(bào)關(guān)單系統(tǒng)導(dǎo)不出來(lái),可以去哪里才能導(dǎo)出來(lái)這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購(gòu)買(mǎi)建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫(kù)單嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,項(xiàng)目,原煤*煤可以嗎?到時(shí)候銷項(xiàng)開(kāi)精煤