你好,不需要的,其他的不用調(diào)整。
老師,我問一下,我8月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項(xiàng)稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師好,記賬把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)作銷項(xiàng)發(fā)票,記成了收入,我直接沖銷這張憑證重新做就行,其他的科目還用調(diào)整嘛
老師 公司21年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,1695000,22年記賬做的銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款,當(dāng)時這張發(fā)票不用了,21年匯算清繳調(diào)增納稅額的時候直接把銷售費(fèi)用清零了,補(bǔ)交3萬多企業(yè)所得稅,那我銷售費(fèi)用科目怎么調(diào)整,款項(xiàng)已支付,
你好!老師,在2022年12月有一張專票發(fā)票,12月做賬時忘記做科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了,直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,當(dāng)時這張發(fā)票在12月已認(rèn)證抵扣了,請問現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整?
老師,年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項(xiàng)在這個月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,忘記入進(jìn)項(xiàng)了,等于把進(jìn)項(xiàng)多入賬成本了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,沒有調(diào)增這部分費(fèi)用,現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師,這個月進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄啊老師
C&f成交方式下,運(yùn)費(fèi)支付的跟報關(guān)單上的金額有差異,在收匯時差異怎么入賬?因?yàn)槭諈R時本身跟之前的確認(rèn)收入時就有差異?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個季度加油費(fèi)開多少算合理
老師如果委托一達(dá)通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達(dá)通出口,自己自營出口,然后自己申請退稅嗎
老師好,請問我們把公司車子賣了走的固定資產(chǎn)清理,沒有用主營業(yè)務(wù)收入這個科目,導(dǎo)致利潤表上銷售額和增值稅納稅申報表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對公打私戶,有風(fēng)險嗎
財(cái)務(wù)軟件怎么領(lǐng)怎么用
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎