同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 你們有進(jìn)口繳款通知書(shū)就可以了

取得運(yùn)輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的嗎,如果可以抵扣,發(fā)票系統(tǒng)里面怎么勾選,稅務(wù)申報(bào)表怎么填寫(xiě)
文化創(chuàng)意服務(wù)對(duì)外付匯交的增值稅27970.90可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,在申報(bào)表哪里填
外地施工預(yù)交4247.71的增值稅,是這樣填寫(xiě)納稅申報(bào)表嗎? 次月的增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)5734.4,進(jìn)項(xiàng)2934.59,應(yīng)交2799.81,抵扣4247.71,應(yīng)該還余留1447.9,但是,現(xiàn)在34剛顯示應(yīng)該交2799.81,應(yīng)該再填寫(xiě)哪里?
稅務(wù)上年稅負(fù)率過(guò)低預(yù)警,更正12月申報(bào)表時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅負(fù)率正常了,可轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額下年可以在申報(bào)表中抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?如果可以應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表中的哪一欄?
老師,我們公司付給境外一筆非貿(mào)付匯,付的是外國(guó)傭金的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)繳了增值稅,那我現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)當(dāng)時(shí)繳稅的單據(jù)在哪里打印出來(lái)呢,然后申報(bào)表填哪一欄呢
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請(qǐng)問(wèn)獎(jiǎng)金3000元的,按全年一次性獎(jiǎng)金收入申報(bào),會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎
你好,我想問(wèn)下,有沒(méi)有關(guān)于支票方面的,我好久沒(méi)接觸過(guò)支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費(fèi)的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨(dú)分開(kāi)來(lái)做嗎?
請(qǐng)問(wèn)視同銷(xiāo)售服務(wù)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購(gòu)進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費(fèi)替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請(qǐng)問(wèn)有總分公司,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報(bào),但是前期資產(chǎn)總額沒(méi)有超5000萬(wàn),如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個(gè)稅9月份漏報(bào)一個(gè)人,更正的時(shí)候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報(bào)這個(gè)工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個(gè)是嗎?
老師您好,發(fā)票開(kāi)出去后可以暫估材料開(kāi)始賣(mài)嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎


申報(bào)表填哪里
只有完稅證明可以嗎
同學(xué)你好 有完稅證明可以的
在申報(bào)表哪里抵扣
同學(xué)你好 填寫(xiě)在附表二的
代扣代繳那讓填稅額,這是稅務(wù)局直接扣的,完稅證明只有27970.9元的實(shí)繳金額
填多少應(yīng)該
同學(xué)你好 先平臺(tái)勾選 然后附表二填寫(xiě)