你好 3000-188 按這個開的 你實際銷售出去多少
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項稅額,還是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,9月開的專票3000噸10月已經(jīng)認(rèn)證申報,現(xiàn)在作廢其中的188噸又重新開具正確的了,那是不是9月份銷量就是3000-188噸,還是怎么理解?
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認(rèn)證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發(fā)票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個月申報10月份的時候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應(yīng)該怎么填申報表
在中華人民出口報關(guān)單上 A的總價22113 數(shù)量是8100千克 B的總價是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價是1370 數(shù)量是200千克 運費是USD/1100/總價 那么ABC各自的運費是多少
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費,勞動能力鑒定費、一次性醫(yī)療補助金、工傷傷殘補助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點,也可以13個點,9個點,那開機械臺班租賃費開幾個點?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
老師,請問下,選項A怎么理解,我認(rèn)為它應(yīng)該是屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)
實際銷售出去的就是 3000噸
現(xiàn)在就是8月的3000噸需要紅沖重新開,但是這里面有188噸在9月已經(jīng)紅沖重新開過了
那你現(xiàn)在只能開負(fù)數(shù) 3000減188, 開不了3000。