同學(xué),你好
按照合同開(kāi)具
你好,老師。我想問(wèn)下,我們有個(gè)租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個(gè)月的發(fā)票還沒(méi)開(kāi),是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要求我們按合同來(lái),開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,開(kāi)不了3了吧????還是說(shuō)3月份的票可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)給他,4-6月的開(kāi)13個(gè)點(diǎn)了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開(kāi)租賃發(fā)票應(yīng)該開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開(kāi)正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
老師你好,上個(gè)季度開(kāi)的發(fā)票對(duì)方的納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度返回了發(fā)票,但是我現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票,填寫(xiě)正確的稅號(hào),顯示藍(lán)字發(fā)票稅號(hào)和銷(xiāo)方稅號(hào)不匹配,填之前錯(cuò)誤的稅號(hào),又顯示銷(xiāo)方信息不存在,該怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們籌建期買(mǎi)的空調(diào),現(xiàn)在叫商家給我們補(bǔ)發(fā)票,但是現(xiàn)在沒(méi)有之前那個(gè)空調(diào)型號(hào)了,只能給我們按別的型號(hào)開(kāi)發(fā)票,這樣可以嗎
我們給對(duì)方單位已經(jīng)開(kāi)了30萬(wàn)的發(fā)票,按照合同開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在他們要變更合同,需要我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在的問(wèn)題是我們之前開(kāi)的發(fā)票全部沖紅好還是只把最后一次的5萬(wàn)發(fā)票沖紅了好
員工月工資12500,應(yīng)該繳多少個(gè)稅
老師,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 人工工資計(jì)入什么科目
老師你好,我公司現(xiàn)在銷(xiāo)售一件產(chǎn)品,它是搭配電子軟件使用的,主機(jī)是我公司自己組裝生產(chǎn)的,配套的軟件是外部公司的軟件,現(xiàn)在我要銷(xiāo)售這個(gè)產(chǎn)品,并且是軟件和主機(jī)一起銷(xiāo)售,我開(kāi)具發(fā)票時(shí)直接開(kāi)這個(gè)主機(jī)的明稱(chēng)銷(xiāo)售,還是在開(kāi)票時(shí)要體現(xiàn)出軟件部分,如果這個(gè)軟件是我們公司自己研發(fā)出來(lái)的,對(duì)外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票需要體現(xiàn)軟件部分的價(jià)格嗎?
為什么說(shuō)代理理論,高水平的股利政策降低企業(yè)的代理成本
預(yù)付賬款的賬齡是去備注它的借方還是貸方?
請(qǐng)問(wèn)老師,我想問(wèn)一下建筑服務(wù)*勞務(wù)和勞務(wù)服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的區(qū)別
工資薪金如何扣除應(yīng)該繳納的個(gè)稅
公司給員工買(mǎi)的商業(yè)保險(xiǎn)怎么做賬
老師我在登錄電子稅務(wù)局時(shí)這個(gè)稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單顯示在我的待辦里,顯示未辦理讓辦理,這是什么意思
工程項(xiàng)目發(fā)票,建筑服務(wù)*建筑服務(wù),這樣可以嗎,一般都是工程服務(wù),需要換票嗎