同學(xué),你好,就是按你說(shuō)的這樣做的

7月開(kāi)始籌建裝修,12月正式開(kāi)業(yè),這期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬啊,能直接計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎,要是金額累計(jì)起來(lái)比較大,怎么辦
老師,我公司是小規(guī)模,2021年6月成立,開(kāi)始一些業(yè)務(wù),有稅務(wù)申報(bào),沒(méi)建賬,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下發(fā)時(shí)間是2021年12月,之前一直沒(méi)有正式建賬,如果從2022年1月開(kāi)始建賬的話,之前半年發(fā)生的員工工資,費(fèi)用,入管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)用可以嗎?
我們公司7月開(kāi)始籌建,現(xiàn)在還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),中間產(chǎn)生的開(kāi)辦費(fèi)8萬(wàn)多怎么做賬?直接入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)然后結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
就像我現(xiàn)在這家公司,前年開(kāi)始注冊(cè),然后買地、建辦公樓、倉(cāng)庫(kù),中間發(fā)生很多沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,我都不知道怎么入賬現(xiàn)在公司還沒(méi)正式營(yíng)業(yè),很多費(fèi)用報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票老板都要求從公賬轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人,弄得我很頭大
去年記入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的內(nèi)容,今年1月已經(jīng)一次性計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了, 1月開(kāi)始有的收入, 現(xiàn)在又開(kāi)始買東西了,我是直接做到管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里嗎?還是做到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里? 是買的零件,用來(lái)生產(chǎn)組裝成我們的機(jī)器然后往外銷售的。
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒(méi)什么業(yè)務(wù),也沒(méi)有記賬,今年4 月份開(kāi)始有零星收入并開(kāi)了發(fā)票,4月開(kāi)始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒(méi)有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開(kāi)出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開(kāi)票加未開(kāi)票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開(kāi)票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒(méi)有結(jié)平,怎么處理
老師,想問(wèn)下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來(lái)的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒(méi)看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?

