您好,應(yīng)收賬款的暫估是用不到的
老師 我暫估原材料的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會(huì)一直放在這個(gè)應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
實(shí)際成本下,如果采購物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫的時(shí)候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時(shí)候做一張憑證沖暫估呢
老師,企業(yè)做賬時(shí)除了應(yīng)付賬款暫估外,應(yīng)收賬款暫估會(huì)用到不,如果也會(huì)用到的話一般什么時(shí)候用呢?
老師 我商品先到 做暫估入庫的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
去年的時(shí)候暫估費(fèi)用分錄,借:管理費(fèi)用-暫估 20萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬,另外5萬回不來了,清算清繳,賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師,我們是制造業(yè),賬面庫存跟實(shí)際庫存不相符,前兩個(gè)季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個(gè)季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫存補(bǔ)回來呢
老師你好!個(gè)人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費(fèi)由公司承擔(dān),租金標(biāo)準(zhǔn)的條款,人民幣20萬每月不含稅的租金總計(jì)人民幣240萬,加上租賃費(fèi)用按10.05%稅率,那么稅費(fèi)就是24.12萬元,合計(jì)264.12萬元。這樣寫合同,稅費(fèi)是由公司承擔(dān),這個(gè)條款可以嗎?需要到稅務(wù)去代開發(fā)票,含稅費(fèi)一起開到租金里這樣操作可以嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要將稅局核好轉(zhuǎn)讓價(jià)格后,再簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
我們需要給擔(dān)保公司提供賬務(wù)報(bào)表,需要多做一些收入,我們借方用了應(yīng)收賬款暫估,貸方做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,但是實(shí)際上這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這部分錢是交不出去的,一直掛著,所以報(bào)表上出現(xiàn)的應(yīng)交稅費(fèi)科目就越來越大,請(qǐng)問這怎么處理變小呢?我直接全部貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎?審計(jì)能過嗎?
直接做一筆貸方收入就行可以
老師直接做一筆貸方收入審計(jì)能行不?一般如何解釋呢?
是可以的,因?yàn)槟憧梢哉f這個(gè)稅款是面熟
面熟是啥意思?
另外為了做高收入,我們一直用的這借應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致這應(yīng)收越來越大,請(qǐng)問我這如何處理一下呀?因?yàn)楦鶕?jù)這個(gè)出來的報(bào)表應(yīng)收賬款太大了,如何解決一下呀?
就是說是免稅的,關(guān)鍵是你們一直這樣做假賬,只能作為壞賬了
老師說免稅?一般啥情況免稅呢,我們這制造行業(yè)也不免稅呀?另外如果不想應(yīng)收太大,那就計(jì)提壞賬,那分錄是借資產(chǎn)減值損失嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出報(bào)表也不好看吧?
一直給擔(dān)保公司這樣坐著不知道如何做報(bào)表好看了,主要是人家還得看賬務(wù)
你們是一般納稅人還是啥?你們這純粹一直在虛假,只能做壞賬,不好看也沒辦法
是一般納稅人
老師一般啥樣的免稅喲,我們是制造業(yè)沒免稅過,說免稅能過不?還有其他理由可以說不?
其他也沒啥理由了,主要是這個(gè)有點(diǎn)明細(xì)