是的 那你入庫(kù)的金額就不對(duì),入庫(kù)應(yīng)該是你產(chǎn)品的價(jià)格加上入口之前的運(yùn)雜費(fèi)。
老師我們公司客戶庫(kù)存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫(kù)存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫(kù)存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫(kù)存的成本了,我覺(jué)得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
老師你好,我司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒(méi)收到,入庫(kù)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購(gòu)進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開(kāi),購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,就是我們公司每個(gè)月進(jìn)出持平,但是2月我賣出了貨物,但是購(gòu)進(jìn)的票未回,也未確認(rèn)應(yīng)付帳款,成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存是0,報(bào)表是平的。但是我3月購(gòu)進(jìn)2.3月的貨物和3月銷售,系統(tǒng)自帶的成本結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我可以手動(dòng)全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎,但是2月零庫(kù)存,我還需要調(diào)整嗎?
老師,我們是是凍品公司的,這是我們的外賬因?yàn)橥赓~沒(méi)有進(jìn)銷存系統(tǒng)的,就很快發(fā)票做賬而已,但是我們是有庫(kù)存的企業(yè),這樣采購(gòu)進(jìn)來(lái)不能全部結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?但是又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)存很快出庫(kù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
梁天老師為什么不講中級(jí)財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說(shuō)的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開(kāi)的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問(wèn)題還需要再問(wèn)一下 謝謝!
成本結(jié)轉(zhuǎn)呢??jī)蓚€(gè)問(wèn)題老師只回答了一個(gè)
你好,成本結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是你銷售數(shù)量乘以入庫(kù)價(jià)格
老師還有個(gè)問(wèn)題,8月我賣了1400件產(chǎn)品給A,他在9月退貨1000件,我轉(zhuǎn)賣給b客戶了,這個(gè)時(shí)候我怎么處理A的賬務(wù),借銀行存款,貸應(yīng)收賬款嗎。
當(dāng)時(shí)你賣給他的時(shí)候確認(rèn)了收入嗎?
確認(rèn)了 的
哦,那應(yīng)該是借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
然后你再去銷售出去,再確認(rèn)收入就可以。
應(yīng)收帳款不管他嗎,我現(xiàn)在應(yīng)收沖了不對(duì)了
當(dāng)時(shí)完整的分錄你寫(xiě)一下。
你銷售給a的分錄完整的寫(xiě)一下。
借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi);借銀行存款,貸應(yīng)收賬款;月末結(jié)轉(zhuǎn),然后現(xiàn)在退款
借銀行存款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后你在銷售給其他的公司,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
借銀行存款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、都是負(fù)數(shù),我做成正數(shù)了,借銀行,貸應(yīng)收了,老師也就是說(shuō)a公司的應(yīng)收帳款不變了嗎
需要做應(yīng)收賬款的,你錢都給人家退回去了,不用做應(yīng)收賬款。直接銀行存款在貸方就可以的,給你寫(xiě)的是借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎?
此時(shí)應(yīng)收呢
你好,應(yīng)收不用做處理的,應(yīng)收本來(lái)就沒(méi)有余額,不是嗎?
應(yīng)收一個(gè)借方一個(gè)貸方,沒(méi)有余額了。