你好,學(xué)員,這個(gè)就是正常的銷售額乘以稅率的

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,八月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥四十噸每噸收購價(jià)三千元共計(jì)支付收購價(jià)款十二萬元,企業(yè)將收購的,大麥,從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒藥酒,加工完畢企業(yè)收回要九十取得酒廠,開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)三萬元增值稅稅額,零點(diǎn)三九萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價(jià)格,本月內(nèi)企業(yè)將收回藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額二十六萬元,另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)一點(diǎn)二萬元取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計(jì)算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計(jì)算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計(jì)算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人8月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款12萬元。企業(yè)將收購的大麥從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒酒廠在加工過程中代墊輔助材料15萬元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)3萬元,增值稅稅額0.39萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額26萬元。另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)1.2萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個(gè)體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報(bào)個(gè)稅,可以嗎?還有就是個(gè)人經(jīng)營所得稅,每月報(bào)的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈(zèng)沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實(shí)際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么

