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老師,我現(xiàn)在是把暫估的轉到生產成本中,但是在產品就是負數(shù) 這樣暫估行嗎?老師 麻煩看下

老師,我現(xiàn)在是把暫估的轉到生產成本中,但是在產品就是負數(shù)
這樣暫估行嗎?老師
麻煩看下
2022-10-23 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-23 14:17

同學你好 存貨是負數(shù)是一定不正確的。要檢查一下,是不是有成本沒有入賬。

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快賬用戶1700 追問 2022-10-23 14:33

沒有憑證了,這是多暫估的負的這些就是沒有成本,多暫估入帳的

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齊紅老師 解答 2022-10-23 14:39

現(xiàn)在不是生成本多暫估了,是轉到產成品里轉超了。

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齊紅老師 解答 2022-10-23 14:39

是生產成本是負數(shù),不是正數(shù)

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同學你好 存貨是負數(shù)是一定不正確的。要檢查一下,是不是有成本沒有入賬。
2022-10-23
你好,一般存貨不應該是負數(shù)的
2022-10-23
你好,同學。 材料是增加原 材料,不會增加庫存商品的 借,原材料 貸,應付賬款等
2020-11-26
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結轉 的成本 借:主營業(yè)務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023-06-12
同學你好 接著做藍字分錄就行了 收到發(fā)票之后再沖 現(xiàn)在沒到發(fā)票不要沖
2021-09-26
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