你好 若為一般納稅人的應(yīng)納增值稅額=(2000萬—800萬)*13% 若為小規(guī)模納稅人的應(yīng)納增值稅額=2000萬*3%

某生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)年應(yīng)納增值稅銷售額(不含稅)為550萬元、會計(jì)核算比較健全符合增值稅一般納稅人的條件,屬于增值稅-般納稅人,銷貨適用13%的增值稅稅率。但是該企業(yè)準(zhǔn)子從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,僅占銷項(xiàng)稅額的10%。該企業(yè)現(xiàn)有兩套方案可供選擇:?方案一:繼續(xù)以增值稅一般納稅人的身份存在;方案二:分立為兩個企業(yè),以小規(guī)模納稅人身份存在。從節(jié)稅的角度,該企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇哪套方案?請對該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進(jìn)行納稅籌劃。
某科研所為非企業(yè)性單位,所研制的產(chǎn)品科技含量較高,當(dāng)年預(yù)計(jì)不含稅銷售額2000萬元,購進(jìn)不含增值稅的原材料價款為800萬元,僅從增值稅角度進(jìn)行分析,該科研所如何進(jìn)行納稅人身份的稅務(wù)籌劃?解:若為一般納稅人的應(yīng)納增值稅額輸入答案萬元。若為小規(guī)模納稅人的應(yīng)納增值稅額輸入答案萬元。因此輸入答案方案繳納的
1.甲企業(yè)為生產(chǎn)糧食白酒的一般納稅人,2020年10月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)直接收款方式銷售糧食白酒12000斤,不含稅單價為5元/斤,隨同收取包裝物押金7345元,則應(yīng)繳納增值稅輸入答案萬元,消費(fèi)稅輸入答案萬元;(2)采取預(yù)收貨款方式銷售糧食白酒100000斤,本月發(fā)貨60000斤,其余40000斤合同約定下月發(fā)貨,取得不含稅銷售額105000元;另外,收取糧食白酒品牌使用費(fèi)4633元,則應(yīng)繳納增值稅輸入答案萬元,消費(fèi)稅輸入答案萬元;(3)進(jìn)口原材料一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為20萬元,關(guān)稅稅率為20%,另支付國內(nèi)不含稅運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,并取得了增值稅普通發(fā)票,則應(yīng)在進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納增值稅輸入答案萬元;(4)從農(nóng)戶手中購入一批糧食,收購發(fā)票上注明金額100萬元,當(dāng)月全部被生產(chǎn)領(lǐng)用用于生產(chǎn)糧食白酒,則可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為輸入答案萬元;(5)由于管理不善導(dǎo)致企業(yè)庫存的一批外購免稅糧食被盜,賬面成本為90萬元,另在購入時發(fā)生不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元且取得增值稅專用發(fā)票,則需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅輸入答案萬元;(6)購入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款70萬元,發(fā)生含稅
5.資料:某食品零售企業(yè)年不含稅零售銷售額為150萬元,該企業(yè)會計(jì)核算制度比較健全,符合增值稅一般納稅人條件,適用13%的增值稅稅率。該企業(yè)年購貨金額為80萬元(不含稅),可取得增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,分析該企業(yè)應(yīng)如何進(jìn)行增值稅納稅人身份的籌劃。
某食品零售企業(yè)年不含稅零售銷售額為150萬元,該企業(yè)會計(jì)核算制度比較健全,符合增值稅一般納稅人條件,適用13%的增值稅稅率。該企業(yè)年購貨金額為80萬元(不含稅),可取得增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,分析該企業(yè)應(yīng)如何進(jìn)行增值稅納稅人身份的籌劃。
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗(yàn)收,會計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個億,明后兩年大約要做兩個億,過去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會計(jì)成本會計(jì)等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報(bào)?
你好!老師,之前好像聽同事說報(bào)銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真實(shí)的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?

