同學(xué)你好,如果季度營業(yè)額低于45萬元的,包括未開票收入,填寫第10欄,如果高于45萬元的,先填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,包括未開票收入一起填寫,保存后,會(huì)自動(dòng)帶入第12欄的。

小規(guī)模納稅人開具1%普通發(fā)票在增值稅申報(bào)表哪一欄填
老師小規(guī)模納稅人的未開票收入填寫在增值稅申報(bào)表的第幾欄?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模免征值稅,在申報(bào)時(shí),是填在第10欄還是填在第12欄?
請(qǐng)教老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅發(fā)票,填在納稅申報(bào)表的第10欄還是12欄?未開票收入填在哪一欄?
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人未開票收入填寫在增值稅申報(bào)表哪一欄?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


老師,我們季度銷售額超過了45萬,我按照您說的,將開票和未開票銷售額都填在了減免稅申報(bào)明細(xì)表里,但是點(diǎn)擊暫存的時(shí)候提示‘頁面中有數(shù)據(jù)項(xiàng)未按要求錄入,請(qǐng)先錄入再保存’,但我不太懂,不知道哪里露填了
老師我找到原因了,免稅銷售額前面的那個(gè)欄沒有選,老師,是應(yīng)該選‘小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅…’這個(gè)對(duì)吧?
同學(xué)你好,是的,就選擇這個(gè)即可。
老師,我提交申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示框‘存在比對(duì)未通過,是否繼續(xù)保存’,老師我是不是點(diǎn)保存就可以?
比對(duì)不通過的原因是因?yàn)樯陥?bào)的包含未開票收入的原因?qū)?
同學(xué)你好,是的,點(diǎn)保存就行了。是因?yàn)樯陥?bào)的包含未開票收入的原因,對(duì)的。