你好,那你當(dāng)時調(diào)增了嗎?

已經(jīng)計(jì)入上年的成本,在5月匯算清繳取得發(fā)票了,這個發(fā)票可以直接粘貼在上年的憑證后面嗎?如果不行要怎么處理?
幾年前的無發(fā)票支出如果現(xiàn)在能找到發(fā)票附在當(dāng)時的憑證后面可以嗎,如果不行,這種情況在稅務(wù)方面的角度我要怎么處理
咨詢一下,公司有一筆培訓(xùn)費(fèi)用,2021年發(fā)生的,當(dāng)時,記賬直接計(jì)入了管理費(fèi)用,可是發(fā)票當(dāng)年沒有回來! 2023,3月發(fā)票才拿回來,結(jié)果開票日期是2022年度的! 像這種情況,我改如何更正?! 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面?!
老師 ,現(xiàn)做匯算清繳檢查憑證發(fā)現(xiàn) 之前很多發(fā)票:公司名稱稅號開具錯誤,但已入賬, 聯(lián)系商家別人不重新開! 這種23年需要納稅調(diào)增嘛? 如果商家現(xiàn)在重新開具正確的,那可以不調(diào)增,直接把現(xiàn)在開具的發(fā)票附在之前錯誤的發(fā)票后面?也不做賬務(wù)處理?
我們要開個新店,前期有很多支出,發(fā)票都開在現(xiàn)在的公司了,后面新店如果能建成功,前期支出的費(fèi)用,都要入新店的開辦費(fèi),但是發(fā)票都已經(jīng)開給現(xiàn)在這個公司了,入新店開辦費(fèi)的時候是沒有發(fā)票的,你說這種情況怎么辦?
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。


應(yīng)該沒有,我現(xiàn)在還沒去看他們的報(bào)稅的
沒有的話可以這么做的。
如果當(dāng)時也沒調(diào)增現(xiàn)在要怎么做
當(dāng)時沒有調(diào)增,可以按照你的做法來。
我就是不知道我要怎么做
那你現(xiàn)在去看一下的。
是可以找現(xiàn)在的發(fā)票放在幾年前的憑證后面嗎,這樣可以呀
你好 當(dāng)時的分錄怎么做的?你需要做一個調(diào)整分錄。紅沖然后再做
哦,就是把當(dāng)時的無發(fā)票的沖紅,然后按現(xiàn)在取得的發(fā)票入到現(xiàn)在是嗎,那這樣做的話會造成當(dāng)期的費(fèi)用很大,不會有問題嗎
以前年度損益調(diào)整調(diào)整一下。
沖沖之前的,然后再做發(fā)票的,一正數(shù)一負(fù)數(shù),根本就不。
哦,好的謝謝
不用客氣 工作愉快