你好 只要對(duì)方同意就可以
老師,你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務(wù)費(fèi)”,現(xiàn)公司租了一個(gè)場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給了第三方,該場(chǎng)地的物業(yè)費(fèi)我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費(fèi),我們需要向?qū)Ψ介_“物業(yè)管理費(fèi)”發(fā)票。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍包括“物業(yè)管理”,請(qǐng)問(wèn)我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費(fèi)”的發(fā)票嗎?
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說(shuō)客戶那邊的錢由他們收,錢還沒(méi)收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說(shuō)客戶那邊的錢由他們收,錢還沒(méi)收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
您好,我們公司是房產(chǎn)中介,因跟第三方平臺(tái)合作一筆業(yè)務(wù)得利10萬(wàn)元,我們開了10萬(wàn)的發(fā)票給第三方公司!現(xiàn)在因業(yè)務(wù)不成立,我方要退還這10萬(wàn)!請(qǐng)問(wèn)這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票要回來(lái)還有用嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們與第三方有一個(gè)材料檢測(cè)業(yè)務(wù),第三方在9月份給我們開的專票,發(fā)票開具的沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)樯婕暗揭粋€(gè)補(bǔ)貼,我們想退回給第三方,讓第三方在11月份重新開過(guò)來(lái),這樣符合規(guī)定嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報(bào),但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票時(shí),又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個(gè)點(diǎn)材料票的,我們?cè)趺此阍鲋刀惗愗?fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個(gè)公司說(shuō)收了8個(gè)點(diǎn)開專票,他這是怎么算的,能列個(gè)計(jì)算過(guò)程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個(gè)項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無(wú)票收入報(bào)了稅,5600元未在第二季度申報(bào),老師,這個(gè)帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊(cè)資本100萬(wàn)未實(shí)繳,通過(guò)債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(wàn)(人民法院已經(jīng)裁定)請(qǐng)問(wèn)將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊(cè)資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
那我們需要在金稅盤怎么操作?只退回就可以嗎?不需要填寫紅字發(fā)票信息?請(qǐng)老師把具體流程講一下,我們與第三方分別怎么操作
你好,這個(gè)發(fā)票你們認(rèn)證了嗎?沒(méi)有認(rèn)證的直接把發(fā)票退回去就可以的。剩下的都是對(duì)方自己操作,對(duì)方自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票