不好意思,我接手了。是的是的,轉(zhuǎn)的時候也要對應(yīng)著結(jié)轉(zhuǎn)。
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師好,請問本月發(fā)生兩筆福利費,是計提時直接分配還是要分兩步,第一步:發(fā)生時計入借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸:現(xiàn)金/銀行 第二步:月末時分配 借:管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,那種好些?還有月末分配福利費時需要附件嗎?
老師,請問員工一些福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬-福利費歸集嗎?可不可以直接計入管理費用福利費?
郭老師好!請問開辦費里的接待費及職工福利費轉(zhuǎn)過管理費時也是分為接待費、職工福利費嗎
請問老師,外購商品用于職工福利,可以不走應(yīng)付職工薪酬—福利費,直接走管理費用—福利費嗎?
請問一下個體戶之前報經(jīng)營所得時都是無票成本,現(xiàn)在如果突然有成本票的話,之前的會不會有什么影響
公司資金困難,本月工資暫未發(fā)放,作為一個財務(wù)經(jīng)理,有員工問你,你怎么回答?
為什么只有背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)才可以公示催告
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)可以歸為流動資產(chǎn)是么?
老師,公司的賬上采購入庫和出庫都是按發(fā)票來做的,但是進項存系統(tǒng)是貨回來就入,有銷貨訂單就出,所以賬上的庫存金額和系統(tǒng)里的的庫存金額不一致,導(dǎo)致賬上有很多庫存金額,但是實務(wù)沒有,現(xiàn)在要我從賬上找出哪些沒有結(jié)轉(zhuǎn)的東西出來對金額和數(shù)量,比如,賬上有10萬,系統(tǒng)有2萬,要我找出8萬的差異,我行哈怎么從賬上找出來
老師,我想問一下報稅的時候進項抵扣,是進項票要做賬了的才能抵扣嗎,還有就是上期沒抵扣完的是做賬了的,還是沒做賬的呢
我們把公司因日常經(jīng)營活動的費用付出去了,但是發(fā)票還沒有回來。應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,如果收到保險公司的發(fā)票,財產(chǎn)險5000多,請問要不要交印花稅?如果要,按什么類目交?
今年中級經(jīng)濟法沒有敲重點?
老師好,科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件才能申請?