您好,應當在簽訂的當月或者是次月繳納印花稅
老師,我現(xiàn)在有7、8倆個月的合同,是因為合同變更金額,但是沒有重新簽訂合同,只是有補充協(xié)議。我在10月份繳納印花稅可以嗎?
老師,印花稅按簽訂日期繳納,合同金額變了,我已經(jīng)繳納完印花稅了,怎么辦呢?但是合同簽訂日期沒變,只是簽了一個補充協(xié)議。這種情況我怎么交印花稅能夠準確些呢?
請問老師,單位是餐廳,2022年3月31日房屋租賃合同到期,然后因為房屋屬于非文化遺產(chǎn),目前對方還沒有與我單位簽訂續(xù)簽的合同,只是簽訂了一份協(xié)議,目前我單位還在使用該房產(chǎn),請問老師,這個協(xié)議需要按照租賃合同繳納印花稅嗎?協(xié)議上面沒有房屋的金額的,只是說明了,為什么無法簽訂合同的原因。
老師,有個問題請教下,就是我們簽訂的銷售合同里面有一項貨物需要換成其他的貨物,合同不變,金額相差一點,這樣我可以直接做份補充協(xié)議附在合同后面就可以嗎
請教個問題,承攬合同,第一次合同簽署10萬元,一周或一月后簽署補充協(xié)議合同價格變更為8萬元,按照哪個價格繳納印花稅,請問一定是按照第一份繳納嗎?請問老師按次繳納和按月繳納、按季度繳納。有區(qū)別嗎。是按照第一份合同繳納還是第二份。
員工預支工資,發(fā)工資的時候在從本人工資里抵扣掉,那這個預支的工資可以做為公司的當月開支嗎
B方案需要一次性投資3000萬元,建設期為0,該生產(chǎn)線可用5年,按直線法計提折舊,預計凈殘值為120萬元,折舊政策與稅法保持一致,生產(chǎn)線投產(chǎn)后每年可獲得營業(yè)收入1800萬元,第一年付現(xiàn)成本為400萬元,以后隨著設備老化,設備維修費將逐年遞增20萬元。在投產(chǎn)期初需墊支營運資金400萬元,項目期滿時一次性收回,在需要計算方案的利潤或現(xiàn)金流量時,不考慮利息費用及其對所得稅的影響。 我的提問:為什么2~4年不加折舊抵稅?
A公司有一項投資性房地產(chǎn),此前采用成本模式計量,2020年1月1日,辦公樓原價4000萬元,計提折舊240萬元,計提減值準備100萬元,2020年1月1日,A公司決定采用公允價值進行后續(xù)計量,該辦公樓2019年12月31日的公允價值3800萬元,假定2019年12月31日前無法取得辦公樓的公允價值,2020年1月1日該辦公樓計稅基礎3760萬元,所得稅稅率25%,編制會計分錄
老師,請100元含稅價換算是不是:不含稅價:100÷(1+13%)=88.49 增值稅稅額:88.49x13%=11.51 是這樣計算嗎
老師2024.12月份的成本票,現(xiàn)在還能入賬嗎
你好,請問長期租賃是什么意思
這個問題答案C怎么理解?
老師一般納稅人拿到普票是價稅合計入賬還是分離入賬
老師你好,比如一家賓館,在攜程平臺賣房,網(wǎng)站 上銷售價100元,如果客房訂了,實際到賓館帳戶只有90元,剩下10元是平臺得,客人 入住后開發(fā)票,賓館開90元,然后平臺直接把平臺應收的10直接扣除,平臺會給賓館開服務費發(fā)票10元,賓館這個分錄該怎么做呢
關(guān)于工會經(jīng)費 具體怎么申報?我記得我們公司沒有工會,是不是就白交了?現(xiàn)在能給返回來?具體怎么反?我們每個月就交幾百
我們這業(yè)務人員說,他們的合同金額不能確定,最后確定的時候,金額變了,就再寫個補充協(xié)議,原合同簽訂日期不變,我怎么報印花稅呢?
您好,那就在確定后再申報
確定后申報,就像現(xiàn)在這種情況,10月份我申報簽訂日期是7,8倆個月的合同的印花稅,可以嗎?
您好,這個影響不大,可以的
明白了,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。