同學你好 1.沖減出口銷售收入,增加內銷銷售收入時,借記“主營業(yè)務收入——出口收入”科目,貸記“主營業(yè)務收入——內銷收入”科 2.?進項稅是不計入成本的,這個退的就是進項稅

您好老師,想問下生產企業(yè)的出口退稅,假如有內銷外銷, 內銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現(xiàn)在我想算產品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師 我們是一般納稅人外銷企業(yè),收到一些房租發(fā)票之類的,沒得內銷抵扣也不能退稅,那這個進項是計入成本還是不計入呢
老師,出口轉內銷,計提的銷項稅額計入主營業(yè)務成本如何理解?
老師,生產企業(yè)出口轉內銷,銷項稅額計入成本,這個怎么理解呢?內銷的銷項不計入成本啊。外貿企業(yè)征退稅率只差,也計入成本,進項不是不計入成本 嗎?
老師,生產企業(yè)出口轉內銷,銷項稅額計入成本,這個怎么理解呢?內銷的銷項不計入成本啊。外貿企業(yè)征退稅率只差,也計入成本,進項不是不計入成本 嗎?
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式沒關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
開的運輸票出去,然后代發(fā)工資,別的家公司申報個稅,這部分怎么作為本公司的成本
請問對方是個人,買貨對公打給個人,可以嗎?對方開不了票,我入賬,賣貨后,明年匯算清繳挑出來繳納所得稅,可以嗎
報銷單黃色的字打印預覽時正常,打印后字就串行,怎么調整預覽和打印是一樣的
出口轉內銷,出口收入轉內銷收入,那么轉內銷了這個銷項稅額的分錄如何做呢?
借方沖減出口銷售收入,貸方增加內銷銷售收入。 借:主營業(yè)務收入--出口收入 貸:主營業(yè)務收入--內銷收入?
老師,收入調整了。但是銷項稅呢?
同學你好 銷項按照調整后的來做