您好 米油一般計(jì)入福利費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 都要匯算清繳納稅調(diào)整的 如果是出售米油的單位 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 是可以不調(diào)整的
老師您好,我想問下,我有一些買菜發(fā)生的白條費(fèi)用,我計(jì)入福利費(fèi),到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費(fèi)超過百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計(jì)入福利費(fèi),對那部分可以扣除的福利費(fèi)有影響嗎?還是扣除福利費(fèi)的時(shí)候,就把這部分白天的扣除了
老師, 我們是承包工程的,現(xiàn)在是代其他單位繳納的,我們承包了他的工程,納稅人名稱是其他公司的名稱。我們繳納而已.這個(gè)稅費(fèi),我們?nèi)胭~的時(shí)候,哪個(gè)科目好點(diǎn)?入管理費(fèi)用-各項(xiàng)稅費(fèi),可以嗎?
老師,請問 1、無發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費(fèi)用,會計(jì)分錄可不可以通過管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師我這個(gè)月買米油,計(jì)入了管理費(fèi)用福利費(fèi),已經(jīng)超指標(biāo)了,還可以計(jì)入其他的哪個(gè)科目,年底不納稅調(diào)增
老師,我們公司有幾張以前年度的住宿費(fèi)和倉儲費(fèi)專用發(fā)票,我這個(gè)月勾選抵扣了,我計(jì)入管理費(fèi)用了,這樣可以嗎?如果不可以,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
老師,請教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級會計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。