您好 米油一般計(jì)入福利費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 都要匯算清繳納稅調(diào)整的 如果是出售米油的單位 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是可以不調(diào)整的

老師您好,我想問(wèn)下,我有一些買菜發(fā)生的白條費(fèi)用,我計(jì)入福利費(fèi),到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費(fèi)超過(guò)百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計(jì)入福利費(fèi),對(duì)那部分可以扣除的福利費(fèi)有影響嗎?還是扣除福利費(fèi)的時(shí)候,就把這部分白天的扣除了
老師, 我們是承包工程的,現(xiàn)在是代其他單位繳納的,我們承包了他的工程,納稅人名稱是其他公司的名稱。我們繳納而已.這個(gè)稅費(fèi),我們?nèi)胭~的時(shí)候,哪個(gè)科目好點(diǎn)?入管理費(fèi)用-各項(xiàng)稅費(fèi),可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn) 1、無(wú)發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過(guò)500元的無(wú)票費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄可不可以通過(guò)管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來(lái)匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來(lái)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師我這個(gè)月買米油,計(jì)入了管理費(fèi)用福利費(fèi),已經(jīng)超指標(biāo)了,還可以計(jì)入其他的哪個(gè)科目,年底不納稅調(diào)增
老師,我們公司有幾張以前年度的住宿費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)專用發(fā)票,我這個(gè)月勾選抵扣了,我計(jì)入管理費(fèi)用了,這樣可以嗎?如果不可以,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

