是的。是的,這樣處理是對(duì)的。貸方還有應(yīng)交稅費(fèi)。
去年的預(yù)收賬款 現(xiàn)在應(yīng)該也不用我們開票了 現(xiàn)在可以直接確定收入嗎 借預(yù)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎
老師麻煩問一下,以前有一筆業(yè)務(wù),是預(yù)收的款,一直沒有開票出去,但是前面的會(huì)計(jì)一直坐在應(yīng)收賬款的貸方,現(xiàn)在應(yīng)收款清了,直接顯示應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了,我想把這筆款調(diào)到預(yù)收款里面去,估計(jì)現(xiàn)在也不需要開票了,這比預(yù)收款該怎么處理了?轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我之前2022年做預(yù)收賬款的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有還沒確認(rèn)收入的,那我直接把貸方那個(gè)余額在2024年1月份里做一次借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎?
我10月有一筆收入62407元,當(dāng)時(shí)分錄借:銀行存款62407,貸:預(yù)收賬款62407,現(xiàn)在了一直沒有開票給對(duì)方,我現(xiàn)在要報(bào)不開票收入是借:預(yù)收賬款62407元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407,是嗎?
我10月有一筆收入62407元,當(dāng)時(shí)分錄借:銀行存款62407,貸:預(yù)收賬款62407,現(xiàn)在了一直沒有開票給對(duì)方,我現(xiàn)在要報(bào)不開票收入是借:預(yù)收賬款62407元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407,是嗎?
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
現(xiàn)在免稅 應(yīng)該就沒有應(yīng)交稅費(fèi)吧
嗯,小規(guī)模免稅的不用寫。