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我10月有一筆收入62407元,當(dāng)時分錄借:銀行存款62407,貸:預(yù)收賬款62407,現(xiàn)在了一直沒有開票給對方,我現(xiàn)在要報不開票收入是借:預(yù)收賬款62407元,貸:主營業(yè)務(wù)收入62407,是嗎?

2025-04-17 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 11:56

你好,是的,就是這樣做了

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快賬用戶6063 追問 2025-04-17 11:56

我現(xiàn)在2025年開了票,要怎么沖減

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齊紅老師 解答 2025-04-17 11:58

你好,這個不需要沖減,你做的分錄就是對的。

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快賬用戶6063 追問 2025-04-17 11:59

但我稅局系統(tǒng)里面有這個開票

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:00

你好,是啊。25年你有這個票,直接做確認收入的憑證就好了。

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快賬用戶6063 追問 2025-04-17 12:01

我的收入是2024年12月就確認了

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:02

你好,你發(fā)票是幾月份開的?

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快賬用戶6063 追問 2025-04-17 12:02

發(fā)票是1月開的

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:04

你好你12月份已經(jīng)申報過收入了的話,那么你1月份開發(fā)票。要確認收入,同時做不開票收入的負數(shù)收入申報

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快賬用戶6063 追問 2025-04-17 12:09

12月我做的分示是借:銀行存款62407,貸預(yù)付賬款62407,借預(yù)付賬款62407,貸主營業(yè)務(wù)收入2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業(yè)務(wù)收入2971.76,后面1月開了票要怎么沖減

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快賬用戶6063 追問 2025-04-17 12:10

主營業(yè)務(wù)收入那里是59435.24

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:11

你好,你1月開發(fā)票的憑證是怎么做的?你就做同樣金額的不開發(fā)票的憑證就好了。

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:11

就是做一模一樣的憑證,只是一個正數(shù),一個負數(shù)。

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快賬用戶6063 追問 2025-04-17 12:15

我10月有一筆收入62407元,當(dāng)時分錄借:銀行存款62407,貸:預(yù)收賬款62404這個做負數(shù),我的銀行存款少了

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齊紅老師 解答 2025-04-17 13:29

你好,這個不需要做負數(shù),是你開發(fā)票的憑證。你開發(fā)票如何做的憑證

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你好,是的,就是這樣做了
2025-04-17
這個是免稅的稅率嗎?如果不是的話,你還需要做一個,應(yīng)交增值稅
2025-01-01
您好,把第2個分錄沖回,再按發(fā)票做分錄就行,1和3不用調(diào)整 借預(yù)付賬款-62407,貸主營業(yè)務(wù)收入-62404%2B2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅-2971.76, 借預(yù)付賬款62407,貸主營業(yè)務(wù)收入62404-2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76, 您看一負一正2個分錄,不影響的
2025-04-17
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-07-15
你好同學(xué),你這樣調(diào)整就可以了,借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。
2021-04-07
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