你好,是的,就是這樣做了
收款時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費銷項稅額?,F(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
老師,我有一筆無票收入,給對方開的收據(jù),我做賬的時候直接,借庫存現(xiàn)金,貸主營收入行嗎?還是得1借應(yīng)收賬款,貸主營收入,2借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款?
老師,我要沖紅一筆會計分錄,沖紅的原因是當(dāng)時顧客沒有要收入發(fā)票,現(xiàn)在要,當(dāng)時借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在沖紅是不是借-銀行存款,貸:-主營業(yè)務(wù)收入,重新做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎?
我10月有一筆收入62407元,當(dāng)時分錄借:銀行存款62407,貸:預(yù)收賬款62407,現(xiàn)在了一直沒有開票給對方,我現(xiàn)在要報不開票收入是借:預(yù)收賬款62407元,貸:主營業(yè)務(wù)收入62407,是嗎?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當(dāng)時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對不對?
您好~董老師 在線嗎?
老師,食堂賬12月需要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益嗎?
房開企業(yè)回遷房開具發(fā)票,是按成本開票還是同類房屋按平均售價開票?
老師江蘇這邊社保漲繳費基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動合同?這樣是不是員工離職就不需要補繳社保了?這樣操做會有風(fēng)險嗎
什么是買單報關(guān)? 什么是1039報關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
我現(xiàn)在2025年開了票,要怎么沖減
你好,這個不需要沖減,你做的分錄就是對的。
但我稅局系統(tǒng)里面有這個開票
你好,是啊。25年你有這個票,直接做確認收入的憑證就好了。
我的收入是2024年12月就確認了
你好,你發(fā)票是幾月份開的?
發(fā)票是1月開的
你好你12月份已經(jīng)申報過收入了的話,那么你1月份開發(fā)票。要確認收入,同時做不開票收入的負數(shù)收入申報
12月我做的分示是借:銀行存款62407,貸預(yù)付賬款62407,借預(yù)付賬款62407,貸主營業(yè)務(wù)收入2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業(yè)務(wù)收入2971.76,后面1月開了票要怎么沖減
主營業(yè)務(wù)收入那里是59435.24
你好,你1月開發(fā)票的憑證是怎么做的?你就做同樣金額的不開發(fā)票的憑證就好了。
就是做一模一樣的憑證,只是一個正數(shù),一個負數(shù)。
我10月有一筆收入62407元,當(dāng)時分錄借:銀行存款62407,貸:預(yù)收賬款62404這個做負數(shù),我的銀行存款少了
你好,這個不需要做負數(shù),是你開發(fā)票的憑證。你開發(fā)票如何做的憑證