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老師有一筆賬錯了 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 怎么調(diào)賬 不能動銀行存款得數(shù) 沖了也不行 該怎么辦

2022-10-20 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 17:45

您好,本來應(yīng)該是要怎么即知道嗎

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快賬用戶1104 追問 2022-10-20 17:48

是科目用錯了 不該記到應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-10-20 17:52

您好,是計入哪個科目知道嗎?分錄是? 借 這個正確的科目? 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶1104 追問 2022-10-20 17:53

就是不知道記到哪個科目合適了 老師

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齊紅老師 解答 2022-10-20 17:54

那你怎么知道是做錯呢?這個業(yè)務(wù)實質(zhì)是啥

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快賬用戶1104 追問 2022-10-20 17:55

錢是付了 但是不知道付的啥錢了 和應(yīng)付賬沒關(guān)系

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快賬用戶1104 追問 2022-10-20 17:57

直接記費(fèi)用吧

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齊紅老師 解答 2022-10-20 18:01

那就計入費(fèi)用,按照我剛說的

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快賬用戶1104 追問 2022-10-20 18:02

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-20 18:05

不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝

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您好,本來應(yīng)該是要怎么即知道嗎
2022-10-20
您好,這個的話,你可以做一筆 借 應(yīng)收賬款正數(shù) 貸 應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),這有的
2024-10-20
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2024-01-12
借應(yīng)付賬款10 借應(yīng)收賬款-10
2021-07-07
您好 借:銀行存款 借方紅字 借:預(yù)收賬款 借方藍(lán)字 那本月做這樣一筆分錄 減少銀行存款 增加預(yù)收賬款就平了
2020-09-04
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