借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款,然后發(fā)票到了之后,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
老師,我們公司給員工買了意外險,發(fā)票還沒收到,我們先打的款,這個分錄應(yīng)該怎么做
給員工上的意外險,發(fā)票隔月才收到,這兩個月怎么做分錄呀
老師您好,公司給員工購買了意外險,員工發(fā)生意外,公司把錢墊付了,后來又收到保險公司理賠,請問這筆賬會計(jì)分錄該怎么做呀
老師,我公司是一般納稅人,給員工買重疾險,2月份付了錢,5月份增值稅發(fā)票才到,這兩個月如何做分錄?
老師,我公司是一般納稅人,給員工買重疾險,2月份付了錢,5月份增值稅發(fā)票才到,這兩個月如何做分錄?
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計(jì)是以前年度己發(fā)放未計(jì)提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個體戶經(jīng)營超市從供應(yīng)商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會計(jì)分錄怎么做
公司做真實(shí)的賬,用快賬軟件做的話,能免費(fèi)使用多久時間,后續(xù)要怎么收費(fèi)
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計(jì)入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負(fù)號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對方7萬元,我們給對方付款時,可以要求對方幫我們公司開票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補(bǔ)價40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補(bǔ)價40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對,還是B對
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢的時候忘了扣個稅了,但是這個個稅以后還是要讓對方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個個稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理
支付當(dāng)月不走預(yù)付賬款嗎?
你好,直接做應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)就可以的。
那我走預(yù)付賬款,這個月發(fā)票到了再做一筆借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)可以嗎?
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付賬款,應(yīng)該是做這個
好的明白謝謝 好的謝謝
不用客氣工作順利