你好,數(shù)量應(yīng)該沒有關(guān)系的,你這個(gè)數(shù)量正確嗎?
請(qǐng)問我暫估材料的時(shí)候按含稅價(jià)暫估了,導(dǎo)致領(lǐng)料的時(shí)候也是按含稅價(jià)領(lǐng)料,現(xiàn)在發(fā)票回來沖暫估導(dǎo)致此原材料金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是數(shù)量為0?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師,我們公司年初原材料先到,發(fā)票年末才到,我暫估入庫數(shù)量一致,單價(jià)比實(shí)際低,我現(xiàn)在可以匯總紅沖暫估入庫和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
請(qǐng)問老師、我 暫估的 庫存的 單價(jià)較高、但是現(xiàn)在購進(jìn)的夠沖銷暫估庫存的 數(shù)量,唯獨(dú)金額不夠沖銷,這時(shí)要要怎么處理
請(qǐng)問老師,我前面庫存暫估的成本單價(jià)高,但是后面來的發(fā)票的單價(jià)低,導(dǎo)致沖暫估數(shù)量大于實(shí)際暫估的數(shù)量,
老師,在22年的9月把21年-22年的庫存整個(gè)都調(diào)整了一遍,原因是21年暫估單價(jià)高,后面來票的單價(jià)低,沖到最后導(dǎo)致數(shù)量大于暫估數(shù)量,這樣處理,后期稅局查賬有問題嗎?
老師,wold表格下有一條橫線怎么刪除?
有一筆營(yíng)業(yè)外支出滯納金需要納稅調(diào)增1萬,調(diào)增以后也是虧損,已經(jīng)了申報(bào)期,可以重新申報(bào)嗎,在哪里調(diào)增
老師,如何學(xué)好成本核算實(shí)操,請(qǐng)齊紅老師答復(fù)
老師!您好!動(dòng)物園里購買的動(dòng)物供觀賞用的,老化后賣了,賬務(wù)處理,怎么做?增值稅報(bào)表怎么申報(bào)?
小規(guī)模,提供技術(shù)服務(wù),收到預(yù)收賬款5萬,對(duì)方要求開預(yù)收賬款的票,需要交稅嗎?開票時(shí)稅額項(xiàng)目信息維護(hù)里稅率,型號(hào),單價(jià)怎么選
制造費(fèi)用怎么分?jǐn)偟絾蝹€(gè)產(chǎn)品里呀
老師,個(gè)體工商戶那個(gè)增值稅在電子稅務(wù)局里面申報(bào),然后企業(yè)所得稅是在自然人扣繳客戶端里面去申報(bào),是因?yàn)樯叮?/p>
包工頭成立的個(gè)體戶給勞務(wù)公司開發(fā)票,開什么稅目,是開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問下,企業(yè)所得稅如果申報(bào)存了,比如第二季度不用繳納稅,多交了600多塊錢,我把報(bào)表更正申報(bào)了,然后這個(gè)錢,咋退?
老師混合銷售和兼營(yíng)是建立公司稅務(wù)局己經(jīng)給你設(shè)好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)過程中隨時(shí)變化的
當(dāng)時(shí)暫估的數(shù)量是正確的嗎?
現(xiàn)在就是沖到后面就成了暫估金額=沖銷金額,但是實(shí)際暫估數(shù)量小于沖銷數(shù)量
你蛋菇的成本沒有紅沖吧?
紅沖暫估入庫的結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢?
暫估的數(shù)量是對(duì)的
紅沖暫估入庫的結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢 暫估的成本借助于業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個(gè)沒有紅沖吧。
沒有紅沖暫估成本借助于業(yè)務(wù)成本
那你需要紅沖的,然后再做發(fā)票的。
但是暫估是在9月,9月也有銷售,實(shí)際來票是10陸續(xù)來的
十月份紅沖暫估 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本,然后再做發(fā)票的,在結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估100,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品100 但實(shí)際發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款100,貸庫存商品100,借庫存商品100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 然后再做發(fā)票的在結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
意思就是以此類推
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
涉及21年的也能這樣操作是嗎
對(duì)的,是的,也是這么做的。