同學(xué)你好 對的 是這樣的 但是第二個改成一般納稅人比較好
老師:小規(guī)模是按月申報(bào)個人所得稅,按月或者按季繳納增值稅,年底繳納企業(yè)所得稅是嗎?還是次年五月之前繳納企業(yè)所得稅?
老師,請問1,小規(guī)模納稅人是增值稅標(biāo)準(zhǔn),必須按季申報(bào) 2,小型微利企業(yè)是所得稅標(biāo)準(zhǔn),按月,級,年申報(bào) 這么理解對嗎
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
請問假如下個月申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時,我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤表累計(jì)利潤是10萬,那上傳稅務(wù)納稅申報(bào)表時,是會自動按小微規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來自動減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來交企業(yè)所得稅?
銷售電子護(hù)具是不是一般納稅人按13%來開票并且申報(bào)?我們本來是小規(guī)模的小微企業(yè),準(zhǔn)備申請一般納稅人。如果9月升了,那是不是7-8月按小規(guī)模來申報(bào)增值稅,9月按一般納稅人申報(bào)增值稅,那所得稅要分開嗎?
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計(jì)分錄我怎么做???