?你好;? ? ? ? ? ? 不能稅前扣除的; 最終需要發(fā)票才能稅前扣除的??

老師好,我們一張發(fā)票銷售方2019年10月開出的了,由于各種原因,還沒有打款跟簽合同,所以對(duì)方也沒有給我們發(fā)票,現(xiàn)在我們進(jìn)行簽合同,打款,但是這張發(fā)票我們還能入賬跟企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
請(qǐng)問老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
老師,我們企業(yè)向農(nóng)民租的土地,但合同是和村集體簽的,那發(fā)票是村集體給我們開了還是農(nóng)民開了,還有就是偌取得不了發(fā)票,這部分支出可以所得稅扣除嗎
老師,我們公司是集體經(jīng)濟(jì)組織作為股東成立的,成立這個(gè)公司的初衷也是為了壯大集體經(jīng)濟(jì),用這個(gè)投資公司作為中間轉(zhuǎn)接,將農(nóng)民土地流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)租給外面的公司,每年收到租金再將租金轉(zhuǎn)給村委,由村委分配給各個(gè)農(nóng)戶,這種租金收入可以掛往來嗎?支付給村委的是沒有財(cái)政收據(jù)和發(fā)票的,能入成本嗎?感謝
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個(gè)點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?


那是農(nóng)民給我們開票了還是村集體給開了
?你好;? ?你跟農(nóng)民租賃的; 農(nóng)民開的??
但合同是和村集體簽的
?你好; 合同不是與農(nóng)民嗎?? 那你 就是村集體開票給你了。? ?