你好 要填寫的 按利潤表填寫的??
老師,小微企業(yè),季度申報企業(yè)所得稅申報表,填寫利潤了,申報截止期錢,必須交企業(yè)所得稅?還是季度有利潤,申報上了,可以在年度的時候交?
老師,我報企業(yè)所得稅的時候,我們沒有營業(yè)成本,沒有營業(yè)收入,我直接填利潤總額那個數(shù)嗎?但是申報的時候會校驗,可以這樣申報嗎
老師你好,申報企業(yè)所得稅時利潤可以不填嗎?現(xiàn)在有利潤但是我們工期還沒結(jié)束,還有工資支出的。
企業(yè)未經(jīng)營,但是有人工工資支出,季度申報時,所得稅額都是按0填寫的 ,利潤表可不可以按都按0填寫。還是利潤表填負(fù)數(shù) 然后把所得稅 按負(fù)數(shù)填報了?
企業(yè)未經(jīng)營,但是有人工工資支出,季度申報時,所得稅額都是按0填寫的 ,利潤表可不可以按都按0填寫。還是利潤表填負(fù)數(shù) 然后把所得稅 按負(fù)數(shù)填報了?
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
那這個季度不想預(yù)交所得稅這么辦?開出的發(fā)票就要算收入,但是我們工期還沒結(jié)束,還有工資支出的。
工資你可以先暫估一下填寫上。
這么暫估?分錄怎么做
借。借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
次月在沖銷?
你好 有正確數(shù)時再沖?
分錄怎么做呢?麻煩老師給我說一下
借成本費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬付出。然后再按實際的數(shù)據(jù)做上。還是這筆分錄
老師你幫我看看7月老板外地預(yù)交的所得,我現(xiàn)在做分錄應(yīng)該怎么做?
這樣做是不是沒對
個人所得稅是不通過所得稅費(fèi)用核算的。企業(yè)所得稅通過所得稅費(fèi)用核算是對的。
老師那還怎么做呢?
個人所得記應(yīng)交稅費(fèi) 個人所得稅科目的??
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
計提是這樣計提嗎?
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)付工資,貸應(yīng)交稅費(fèi),個稅? 這是計提??
這個不是工資薪金那個個稅,這個是老板外地項目預(yù)交的所得稅,季度申報企業(yè)所得稅表上就會顯示預(yù)交的總金額。
你好? 企業(yè)承擔(dān)個人的個稅了 ?那就記在福利費(fèi)? ??
正常建筑異地預(yù)交稅款這樣處理的 因為建筑業(yè)外出經(jīng)營預(yù)交個人所得稅,預(yù)交了就這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅,貸;銀行存款 然后根據(jù)工資表的個人所得稅做計提分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 然后根據(jù)工資表做計提工資,發(fā)放工資分錄 這樣應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅就沒有余額了