你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額

老師我3季度申報(bào)企業(yè)所得稅,實(shí)際利潤點(diǎn)額為 1815000元,符合小型微利企業(yè)我應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅
老師您好,小微企業(yè),企業(yè)所得稅營利1000元,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
老師您好:請問企業(yè)所得稅申報(bào),小微企業(yè)的應(yīng)納稅額就是實(shí)際利潤嗎?
老師好!公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅率是2.5%,在季度申報(bào)時(shí)候企業(yè)利潤25萬,預(yù)繳企業(yè)所得稅6250元,現(xiàn)在年報(bào)利潤是41萬元,再繳納差額16萬的企業(yè)所得稅4000元,是嗎?
老師您好!請問小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅要怎么計(jì)算
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?


老師,是申報(bào)表怎么填寫和計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅
例如,盈利1000元
你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額 這個(gè)就是填寫 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率=1000*2.5%?