您好 核銷外經(jīng)證預(yù)繳稅金填177825.3
老師您好!我們是報(bào)驗(yàn)戶,外經(jīng)證合同金額大于我在稅務(wù)局預(yù)繳金額,現(xiàn)在如何核銷外經(jīng)證,外經(jīng)證金額是2300000 實(shí)際結(jié)算和開票金額是2167382.7 剩余132617.3沒有開,我是分3次預(yù)繳現(xiàn)在核銷外經(jīng)證需要準(zhǔn)備什么資料
老師,開了外經(jīng)證去預(yù)繳的增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表里面的銷售額根據(jù)什么金額填呢?
請(qǐng)問老師,外經(jīng)證核銷有期限嗎?如果已經(jīng)過期了,要怎么核銷呢?是到預(yù)繳稅款當(dāng)?shù)囟悇?wù)核銷嗎
老師,您好!同一個(gè)項(xiàng)目開票三次,外經(jīng)證也開了三次,第一、二次一起預(yù)繳稅款的,當(dāng)時(shí)要求核銷,稅局說項(xiàng)目沒有完工,沒有給核銷。第三次預(yù)繳稅款的時(shí)候,因?yàn)轫?xiàng)目已經(jīng)完工,所以給予核銷了。老師,我想問下,那前面兩張外經(jīng)證,還需要核銷嗎?
您好,老師,核銷外經(jīng)證預(yù)繳稅金填哪個(gè)數(shù)呢
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄