同學(xué)你好 這個(gè)可以的 年度匯算清繳的時(shí)候可以填寫(xiě)
匯算清繳,第三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,匯算清繳不加計(jì)扣除,要怎么填
老師,第三季度我不填加計(jì)研發(fā)加計(jì)扣除,年度匯算清繳再填行不行啊,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
收到這個(gè)短信,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用但是每個(gè)季度都沒(méi)有加計(jì)扣除,那么也可以不在季度扣除,選擇在明年做年度匯算清繳再做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除也行嗎?
2022年第4季度填報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,做2022年匯算清繳時(shí)可以不填加計(jì)扣除嗎?
企業(yè)所得稅第四季度要交費(fèi),算上第四季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除算進(jìn)去,是不用繳納的,但是在第三季度填寫(xiě)后,第四季度改不了,明年匯算清繳能退回嗎
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開(kāi)企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒(méi)有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買(mǎi)了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒(méi)變,他讓我看看以前的賬有沒(méi)有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開(kāi)了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢(qián)?
它提示我這個(gè),我有丟丟怕,但是我一加計(jì)扣除,我利潤(rùn)就是負(fù)的了
如果你在三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候不享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的優(yōu)惠政策,那么在年度匯算清繳時(shí),會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅退稅,辦理退稅手續(xù)有點(diǎn)麻煩 不如在季度的時(shí)候就享受
謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝